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老師: 1.小規模文化旅游發展公司,人員工資入管理費用還是入成本? 2.有一張7月份的管理費用發票做到6月賬期里了,老師這個調賬分錄怎么寫?

2021-08-06 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-06 11:52

你好? 業務人員的工資社保應該計入主營業成本 跨月的損益不需要調整? 只要不是跨年就沒問題??

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快賬用戶9382 追問 2021-08-06 11:59

老師那個人員工資上個月也入了管理費用怎么調?分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 12:02

借? 管理費用(紅字)? 借 應付職工薪酬(紅字)

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快賬用戶9382 追問 2021-08-06 12:06

借:管理費用負數 借:應付職工薪酬負數 貸:主營業務成本 正數 老師這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 12:07

為什么出現兩個損益??

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快賬用戶9382 追問 2021-08-06 12:08

麻煩老師給寫個完整的分錄,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-06 12:08

借? 管理費用(紅字)? 借 應付職工薪酬(紅字) 計提房租 借 管理費用-房租 貸? 銀行存款??

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快賬用戶9382 追問 2021-08-06 12:09

老師,那這個調整分錄只有借方不用寫貸方?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 13:26

是的!你的理解正確!

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你好? 業務人員的工資社保應該計入主營業成本 跨月的損益不需要調整? 只要不是跨年就沒問題??
2021-08-06
你好,你這個是負數的,學員,這個怎么更改,要看賬務處理的
2021-09-28
你好,把進項轉出來就行了,借進項稅額,貸管理費用。
2023-08-02
同學,你好,把借管理費用-服務費貸預付賬款這筆做負數分錄,收到發票再做正數分錄
2023-01-13
您好,按權責發生制,12月收入成本費用在12月確認
2021-05-23
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