你好? 業務人員的工資社保應該計入主營業成本 跨月的損益不需要調整? 只要不是跨年就沒問題??
你好,老師,1月份一筆業務計入了管理費用 2萬 2月份一筆業務計入了主營業務成本 1萬 現在8月份可以拿著這兩張發票向上級撥款,撥款3萬,,因為1月2月時候不知道這個費用上級有專款使用所以導致這些都計入了費用類,,,那我8月份撥款3萬已經到賬,到賬怎么處理,跟1月2月的賬務應該怎么去調整才可以呢
老師: 1.小規模文化旅游發展公司,人員工資入管理費用還是入成本? 2.有一張7月份的管理費用發票做到6月賬期里了,老師這個調賬分錄怎么寫?
我公司12月預估了一筆服務費,分錄是借管理費用-服務費貸預付賬款,結轉成本借:主營業務成本貸:管理費用-服務費。23年1月份收到這張4萬發票請問老師分錄應該怎么寫。
您好老師 我6月份有張憑證本來是普票的 我沒有收到發票就先把賬做了 全部進了管理費用2384元 然后7月份才收到發票 是專票 我這個7月份收到的發票就是有134.94元的進項稅 這個分錄要怎么做或者對這筆賬務怎么處理較好?
老師 小規模老板自己個人微信,采購公司用品,但進項票是開到公司了,這個要做到公司費用嗎。還有老師營業執照是24年1月17日登記,但稅務登記是7月份,經營發生也是7月份,那建賬套是以那個階段來建呢,再就是6月份有員工上班,但工資是7月份發放的,那6月份還要計提嗎,如果6月份沒有計提,7月份工資發放如何處理呢,謝謝
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師那個人員工資上個月也入了管理費用怎么調?分錄怎么寫?
借? 管理費用(紅字)? 借 應付職工薪酬(紅字)
借:管理費用負數 借:應付職工薪酬負數 貸:主營業務成本 正數 老師這樣對嗎?
為什么出現兩個損益??
麻煩老師給寫個完整的分錄,謝謝
借? 管理費用(紅字)? 借 應付職工薪酬(紅字) 計提房租 借 管理費用-房租 貸? 銀行存款??
老師,那這個調整分錄只有借方不用寫貸方?
是的!你的理解正確!