你好,把進項轉出來就行了,借進項稅額,貸管理費用。
老師,我相信問下就是9月份有筆費用支出錢付出了,對方還沒有開發票,然后9月份已經做了賬,發票10月份才收到的,這個是不是要把九月份的沖紅然后再從新開具一張正確發票
你好..我們接收到6月份的原材料發票100..稅額13..因為我們有進項..這張發票沒有抵扣..也沒有入賬..狀態就是認為沒收到這種..但是7月份我們把這張發票上的原材料賣出去了..7月份抵扣的進項里夠了..也沒用到這張發票..這張發票..入賬的話..分錄應該怎么寫呢..
老師,我有一張住宿專票,6月認證的,6月做了賬了,當時是圖片打印做賬的,老板一直不把那張紙質發票寄來,后面7月份又收到了這張紙質專票,這時這張發票我可以粘到7月憑證后面,做個說明一下:此張發票6月已做賬,發票7月到,可以嗎?還是怎么處理這張發票呢
老師,您好!12月份收到6月9月的發票,并且沒有付款,有些付了一部分款,以前會計已經把這些發票的進項認證抵扣了,我現在收到這個發票要怎么處理呢?如果上賬,賬務處理怎么做?
老師,您好!12月份收到了一張專用發票,開票日期是6月份的,6月份已經認證進項抵扣,這張發票還沒有付款,我去查看以前也沒有做這張發票相關的憑證,12月份收到這張發票應該怎么做賬呢?
你好 公司營業執照經營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務費發票對吧
在做中級會計實務寫分錄是題目是萬元,寫會計分錄是借:銀行存款100萬元還是借:銀行存款100
生產企業收到裁邊費如何入賬
老師好,問下個人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時,還到個人賬戶,還是單位賬號?
利潤分配未分配利潤和資產負債表當中的未分配利潤有什么勾稽關系?如何聯系在一起?
發票是一萬面額的能開多少發票金額價稅合計
老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發現不對,去哪作廢或更正
請問之前留下的賬面上美金未收款有好多個,200多萬,怎么平賬?可以做現金收回嗎?
老師,我有中級證,但不是學會計專業的。我選擇去記賬公司學習實操經驗,這條路選的對嗎,我有沒有選錯
今天年報要調增以以前年度的費用,賬務怎么處理?
好的 謝謝你 我7月就做借這個稅額 貸 管理費用是吧?
是的,就是這樣,處理就對的。