你好,可以的,可以的。
老師你好,請(qǐng)問我們是小規(guī)模納稅人,3月份支付代理費(fèi)4萬,對(duì)方開具的是專用發(fā)票過來,小規(guī)模納稅人可以收專票嗎
請(qǐng)問老師,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,給我們開具了稅率是1%的專用發(fā)票,這是可以的吧?
老師,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,給我們開的是專票,稅率1%。1:發(fā)票是否可以抵扣?2,進(jìn)項(xiàng)稅用不用轉(zhuǎn)出?
你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,對(duì)方是一般納稅人可不可以開1%的專用發(fā)票給對(duì)方的還是開3%的專用發(fā)票?
老師。我們是小規(guī)模納稅人,開具增值稅專用發(fā)票可以開1%稅率嗎?
債務(wù)重組利得計(jì)入投資收益還是營(yíng)業(yè)外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認(rèn)收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產(chǎn)原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計(jì)提折舊2年,累計(jì)折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應(yīng)該怎么算?
匯算清繳,期間費(fèi)用里,管理費(fèi)用里面包含了研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)要單獨(dú)拿出來嗎?還是說,期間費(fèi)用包含了這些研發(fā)費(fèi)用啊?
老師,我把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本加150萬,資產(chǎn)負(fù)債表上要?jiǎng)幽膸讉€(gè)數(shù)字,存貨和原材料相應(yīng)的減少150萬嗎,未分配利潤(rùn)是減少150萬?
出口發(fā)票,專管員老師不能開具0稅率的發(fā)票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務(wù)公司下的員工核算工資,但是勞務(wù)公司會(huì)實(shí)際發(fā)給派遣員工,勞務(wù)公司取得的a公司發(fā)的工資和管理費(fèi),需要怎么寫分錄 假如上個(gè)月a公司多給一個(gè)派遣員工發(fā)了100,勞務(wù)公司也按照多發(fā)的一百開了普票,這個(gè)月是不是應(yīng)該派遣員工退100給勞務(wù)公司,公司這個(gè)月結(jié)算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務(wù)公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請(qǐng)教一下:我們那個(gè)租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個(gè)月徹底了結(jié)了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉(zhuǎn)讓10萬元,這個(gè)要怎么開票內(nèi)容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報(bào)銷回家的費(fèi)用嗎?有沒有規(guī)定一年報(bào)銷幾次?
老師 計(jì)算出來的稅負(fù)率是高還是低 因?yàn)闆]考慮費(fèi)用