借,合同履約成本48 貸,銀行存款等48 履約進度48/(48+32)=60% 借,主營業務成本48 貸,合同履約成本 借,銀行存款等270×100/300×60% 貸,主營業務收入
老師,處置庫存長期積壓的備件材料,應該如何做賬務處理
請問,個人(股東)借款給公司用,公司是否一定要給個人利息
老師一般納稅人建筑公司可以開普通發票嗎
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產清理,企業所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業所得稅收入不一致
煙花公司的包裝設計費20000元,是先做預付賬款里面還是做一筆銷售費用呢?還是計入包裝原材料成本內?
老師,紅沖發票時當月有了可退增值稅稅額,掛在應交增值稅借方。老板放棄退稅了。這樣的話怎么做分錄?
請問老師24年12月開了張專票,現在客戶退貨要開紅字發票,但本月沒有銷賬,會導致本月銷項為負數,請問處理申報和退稅嘞?
老師,我們有個供應商,他們家有兩個抬頭,我們老板付預付款的時候,付到A抬頭上了,現在要開發票了,能用B抬頭開的發票嗎?
老師請問,有同事報銷沒有發票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
老師,我們公司4月公積金沒有扣款成功,顯示待處理,是因為賬戶沒錢了嗎,還是繳存地點是柜面,要去線下處理
老師,第一個分錄好像有問題
因為你這里他問的是安裝費48萬發生的時候直接放合同履約成本,這個是沒問題哦。
是銀行存款有問題
我用的是銀行存款等,但就是說這個,你題目沒有明確說這個是成本是怎么發生的。他只說了員工工資,但也有可能是應付職工薪酬,也可能直接付了就銀行存款。
老師,為什么通過合同履約成本再轉入主營業務成本呀
新的收入準則用了一個新科目就發生那個成本,不滿足收入確認條件,就先放這個科目過渡。