同學你好 借應交稅費 貸銀行存款
你好老師,我公司上月已在外地預交印花稅稅款,這個月申報8月份的印花稅,這個印花稅的表應該怎么填寫呢
老師外經證預交稅款在哪里交呢?因為上個月預交了沒開票,這個月申請了退稅,然后這個月開了票,要重新預交,我怎么重新申報,重新預交稅款
我公司是建筑勞務公司,工程在外地,上個月已在外地預繳了2個點稅,是用個人的卡交的,發現交多了,現在稅務局已把多交的的退回到公賬上,我應該怎么做賬務處理?
老師你好,我公司上個月在外地預交2個點,這個月發現交錯了,已經申請退稅,稅款已在這個月退回公賬,之前在外地交稅是用個人的卡交的,這個月又重新申請了外經證,稅款已交,請問賬務怎么處理?
老師 我上個月開票由于稅率開錯了所以導致交了8千多的稅款,我這個月已經給紅沖掉了,現在該怎么申請退稅呀
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
您好,老師,請問分公司所得稅匯總到總公司核算,現在分公司開票,分公司開外徑證,分公司建筑服務需要異地預交企業所得稅嗎?
只要董孝彬老師回答,老師實際原始單據只有6507.7元,收銀系統是6507.71,有沒有多付呀
金蝶軟件賬上試算平衡,但資產負債表中資金和所有者權益負債不平衡
之前做的不用紅沖嗎?
錯誤的肯定要紅沖 申請退稅
之前在外交增值稅時,借:應交稅費—預交增值稅 貸:其他應付款 借 確認收入時,借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅, 月底結轉增值稅時,借:應交稅費—銷項稅 貸:應交稅費—轉出未交 借:應交稅費—轉出未交 貸:應交稅費—未交增值稅, 借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—預交增值稅,是這樣做嗎?
我是紅沖了,問題是現在我的余額表上的未交增值稅貸方有一個數,就是和預交的數金額是一樣的,安理說這個數應該是抵消了的,為什么貸方余額會有數據呢?
對的 2.因為還沒交哦
外經證已經重新申請了,稅款也交了,為什么余額貸方還有數據
次月繳納了才沒有數據了
預繳的應該是已經抵掉了我本地未交的,但是這個金額還是出現在未交增值稅貸方,不應該呀
應交的大于預交的 所以這樣