你好,你是按月申報的嗎?在下一個月申請退稅。
一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發票,當時是小規模納稅人,稅率申報錯誤,導致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請了退稅,本月收到稅款)
老師,請問我公司小規模公司,上個月收到一筆2萬多的收入,當月也開了票給客戶,分錄就做借銀行存款,貸主營業務收入。這個月發現其中開的票有一張3700元稅率開錯,導致增值稅增加,現在已經沖紅重新開正確的票了,現在我該怎么做這個分錄好?
老師 我上個月開票由于稅率開錯了所以導致交了8千多的稅款,我這個月已經給紅沖掉了,現在該怎么申請退稅呀
老師好,請問上月開的專票,這月對方發現稅率錯誤,要開紅票,現在是我們已經抵扣了稅款,稅已交,現在我們要怎么處理?
我去年12月底開具了60多萬的增值稅專用發票,稅率3%,由于客戶要求是開13個點的,所以導致這個交易終止,客戶在1月份退了我的票,我在1月份申報上個季度的時候就交了稅款,客戶退票之后我在2月份全部沖了紅,這個月申報成了負數申報,產生退稅,這個退稅理由要怎么寫
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
或者是抵扣你本月的正數收入。
11月份申報的10月份,已經交過款了。11月份也已經吧10月份開錯的發票紅沖掉了,現在來報11月份的稅,該怎么操作
抵扣完這個月的正數收入,我怎么申請退稅呀
填寫你的附屬銷售額,你試下能申報嗎?申報不了的話去稅務局。