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我們公司7月份的手續費為1000元,8月份才開專票1000元,8月份怎么可以抵扣嗎?7月份1000元的進項稅要轉出是嗎?會計分錄要怎么做?

2021-08-03 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-03 16:30

你好,你勾選發票就可以的,來了多少你充多少。剩下的沒有給你開進來的,你不用著急做。

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齊紅老師 解答 2021-08-03 16:30

跟你的暫估 來了多少紅蟲多少,剩下的還是暫估

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快賬用戶2684 追問 2021-08-03 16:33

我7月份會計分錄要要做進項才得吧?不然怎么跟8月的銷項稅額抵扣

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齊紅老師 解答 2021-08-03 16:35

月份不需要做進項,你沒有收到,發票做不了。

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齊紅老師 解答 2021-08-03 16:35

七月份做不了進項的,你沒有發票做不了的。

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快賬用戶2684 追問 2021-08-03 16:41

7月份已經支付了1000元的費用。8月收到專票要怎么做賬啊?

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快賬用戶2684 追問 2021-08-03 16:41

怎么做會計分錄啊?

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齊紅老師 解答 2021-08-03 16:45

八月份借其他應付款,借財務費用800,借財務費用進項貸,其他應付款800。

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你好,你勾選發票就可以的,來了多少你充多少。剩下的沒有給你開進來的,你不用著急做。
2021-08-03
你好,之前加稅合計做了財務費用的話,現在借應交稅費應交增值稅進項,借財務費用負數
2021-08-23
您好,借成本費用,應交稅費應交增值稅貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款,借應交稅費應交增值稅(進項稅)貸應交稅費應交增值稅
2022-08-08
7月的可以抵扣的,把你的分錄調整一下 借管理費用-水電費負數7月稅額 借應交稅費_增值稅_進項稅額
2021-11-04
同學你好 不需要交稅的 借,應交稅費一應增一進轉出 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅
2020-08-28
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