你好,你勾選發票就可以的,來了多少你充多少。剩下的沒有給你開進來的,你不用著急做。
老師您好:7月份開票的銷項稅8000元,由于6月份重復做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時其中的銷項稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項稅,但進項稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復做賬的只有憑證,發票并沒有重復,所以7月沒有發票紅沖。 現在的問題就是7月實際開票銷項稅8000元,實際進項稅6000,應交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進項稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調整?
老師,6月留底稅額有50元,七月份開出銷項票,沒有進項票,稅額1209元,這個需要結轉到8月份是嗎?怎么做會計分錄?
我們公司7月份的手續費為1000元,8月份才開專票1000元,8月份怎么可以抵扣嗎?7月份1000元的進項稅要轉出是嗎?會計分錄要怎么做?
老師,公司7月份交了水費,我當時不知道供水公司會開專票的,就直接做賬:“借 管理費用—水電費 1000元 貸 銀行存款 1000元,結果上個月交水費之后,公司司機去拿了7月和10月交水費的專票回來,10月的專票可以做進項抵扣的,那7月份開的專票還有用嗎?該怎么處理呢?
5月份的600元進項發票沒有抵扣,6月份才支付600元費用,8月份進行抵扣要怎么做會計分錄。
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
應交稅費科目因誤計提導致資產負債表上顯示負數,如何調整,調整的分錄怎么寫,包含以前年度,用的軟件沒有以前年度調整損益科目
老師您好。企業所得年度匯算清繳匯算前后都是虧損狀態,沒有稅費變動,那么財務報表的資料申報和去年第四季的是一樣?
老師,企業所得稅利潤300萬以下5%?300萬以上是25%對嗎
老師:超市個體戶辦了煙草證,那這個超市后期怎么交稅呢
老師業務招待費,收入的千分之三嗎,費用的60%嗎
老師,房租發票可以開專票嗎
企業產生的外幣財務報表折算差額計入其他綜合收益。老師這是啥意思呢這不是放財務費用嗎
老師請問,企業所得稅匯算清繳A105080表中資產計稅基礎天什么數?
老師請問我們營業范圍是銷售食品,許可證上是食品銷售經營者(含冷藏冷凍食品),現在要增加營業范圍,是,我們也要銷售冷藏冷凍食品。營業范圍是否要加上含冷藏冷凍食品銷售
跟你的暫估 來了多少紅蟲多少,剩下的還是暫估
我7月份會計分錄要要做進項才得吧?不然怎么跟8月的銷項稅額抵扣
月份不需要做進項,你沒有收到,發票做不了。
七月份做不了進項的,你沒有發票做不了的。
7月份已經支付了1000元的費用。8月收到專票要怎么做賬啊?
怎么做會計分錄啊?
八月份借其他應付款,借財務費用800,借財務費用進項貸,其他應付款800。