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老師,公司7月份交了水費,我當時不知道供水公司會開專票的,就直接做賬:“借 管理費用—水電費 1000元 貸 銀行存款 1000元,結(jié)果上個月交水費之后,公司司機去拿了7月和10月交水費的專票回來,10月的專票可以做進項抵扣的,那7月份開的專票還有用嗎?該怎么處理呢?

2021-11-04 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-04 16:18

7月的可以抵扣的,把你的分錄調(diào)整一下 借管理費用-水電費負數(shù)7月稅額 借應(yīng)交稅費_增值稅_進項稅額

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7月的可以抵扣的,把你的分錄調(diào)整一下 借管理費用-水電費負數(shù)7月稅額 借應(yīng)交稅費_增值稅_進項稅額
2021-11-04
你好? ? 你們? ? 之前開了紅字信息表出去了嗎 ?? 開了之后要先做轉(zhuǎn)出分錄的。 我看看你最開始做的分錄? ??
2020-11-09
同學你好 你們是什么會計準則
2020-09-16
借管理費用-100貸其他應(yīng)付款-110進項稅額轉(zhuǎn)出10
2020-09-25
你好,需要做的,借預(yù)付賬款借銷售費用,負數(shù)貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-09-10
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