你好,開票時間是七月份的話,可以的。
老師我公司是運輸公司 21年七月由小規模變成一般納稅人 21年七月取得的通行日期為20年11月的過橋費發票 可以抵扣七月份的進項稅額么
我們公司21年9月份以前是小規模納稅人,21年9月份升為一般納稅人,勾選進項抵扣了9月份以前的發票,這樣做可以嗎
老師,我們公司準備22年1月變更成為一般納稅人,21年12月付22年1-6月的房租,這樣的話22年1月取得增值稅專用發票可以抵扣增值稅嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年2月取得增值稅專用發票2份,注明稅額為21萬元;取得普通發票/份,注明稅額]萬元??傻挚鄣倪M項稅額多少?(計算過程)
請問我們是20年成立的公司,一直在正常報稅,正常經營,今年23年4月份我們申請成為一般納稅人,請問之前小規模納稅人期間開進的發票在系統里查出來,從21年4月起就有,現在能不能勾選抵扣21年到23年3月份小規模期間的進項專用發票
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?