你好是的,需要本月做的,只要你開了紅字信息表就要進項轉(zhuǎn)出,不管對方給你開沒開紅字發(fā)票。
我申請了紅字信息表對方公司未開紅字發(fā)票過來。但是我報增值稅的時候就有個進項轉(zhuǎn)出2萬多。像這種情況我要用本月進項減去2萬多的進項轉(zhuǎn)出再來申報加計抵減嗎?
6月份認(rèn)證抵扣了一張發(fā)票,本月才發(fā)現(xiàn)這張票是對方多開了的,并且還沒有入賬,本月已申請紅字信息表了,對方還不知道什么時候開紅字,請問下個月申報增值稅的時候,就要先做進項轉(zhuǎn)出嗎?
我們公司作為購買方,在當(dāng)月提了紅字信息表,用來作廢以前月份收到的專票,但是對方當(dāng)月沒開紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們申報增值稅報表顯示監(jiān)控比對有紅字表要求填進項轉(zhuǎn)出,我們當(dāng)月在申報表填了進項轉(zhuǎn)出的話,下個月對方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進項轉(zhuǎn)出嗎?
11月初勾選了一個發(fā)票,然后開了紅字信息表給銷售方,銷售方這個月開了紅字發(fā)票,我這提示本月收到紅字發(fā)票需做進項轉(zhuǎn)出。目前還未申報所屬期10月增值稅。但我這邊填申報時,將本月勾選抵扣的發(fā)票填入,然后在紅字信息那欄做進項轉(zhuǎn)出,為什么申報提示當(dāng)期開具紅字信息表需做進項轉(zhuǎn)出為0,這是什么原因哦?
老師,我們公司是購買方,因為業(yè)務(wù)問題上個月月底的時候開具了紅字信息表,但是對方這個月才給我們開具紅字發(fā)票,現(xiàn)在要申報增值稅了,我是要先按照紅字信息表做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,招標(biāo)項目200多萬。三個公司資格審查都過了,技術(shù)規(guī)格響應(yīng)這里帶井號的為規(guī)格響應(yīng),帶井號的有30多項,有一家公司只響應(yīng)了5項,這種情況屬于什么情形?
老師好!請問我要求采購能開發(fā)票盡量開發(fā)票,還是允許500元以下的零星支出按收據(jù)入賬呢?謝謝老師!
匯算清繳填了符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益免征企業(yè)所得稅這張表后,還需要填A(yù)105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎 這張表稅收金額和賬載金額是一樣的。
我是個招聘中介公司,現(xiàn)在要付返點費用給企業(yè),是開招聘費的發(fā)票嗎?
老師這個題的答案理解是,1.72/(1+19%)+2.5/(1+19%)2+27/(1+19)2是把第一年股利折現(xiàn)?第二年的股利折現(xiàn)那么27為什么還除以(1+19)2不是出售了嗎
老師,個人在稅務(wù)系統(tǒng)代開五金商品,個人所得稅享受減半的政策嗎
老師,我們是工程公司,3月注冊時是小規(guī)模納稅人,開了500萬1%普票,4月提升為一般納稅人,開9%的發(fā)票,請問增值稅的稅負(fù)率需要考慮這個500萬么?
專項用途財政性質(zhì)資金納稅調(diào)整明細(xì)表,是有營業(yè)外收入和其他收益就要填這個表嗎
老師 你好 我想請教一個問題 我們單位最近對接過來一個當(dāng)?shù)芈糜螀f(xié)會的公司 那這個怎么做賬呢 需要做賬報稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳中工資那個表,填應(yīng)發(fā)工資數(shù)還是實發(fā)工資數(shù)
那后面收到紅字發(fā)票的話,再做賬,沖減銷項嗎?如果后面沒有銷項了呢?
你好,收到發(fā)票之后,把發(fā)票放到之前進項轉(zhuǎn)出的后面就行。
好的,謝謝,我想反了,那如果是我是銷售方,沖紅一張發(fā)票,這張發(fā)票上月已經(jīng)交了增值稅了,然后這個月又沒有銷項,是怎么處理呢這個稅呢?怎么能退回來呢?
你好,填寫負(fù)數(shù)銷售額,自己申報不了的,去稅務(wù)局可以申請退稅。a
哦!好的!謝謝老師
不用客氣,工作愉快。