你好!是的,做轉出了
問題一作為購買方開具紅字發票信息表,對方發票還沒有來,我方賬要不要做?怎么做?做賬的憑證附件是啥? 問題二作為購買方開具紅字信息表當月開具的,不管對方哪個月開發票來,我們申報這個月的增值稅是不是都要進項轉出 問題三購買方紅字信息表開完,開具當月發票來了賬怎么處理
老師我們有個產品退貨了,10月份給對方開的紅字信息表,但是11月了,對方還沒開紅字發票,但是我們11月報稅時是不是得填紅字信息表進項稅額轉出啊
老師我想咨詢一個問題,我們公司采購產品,對方開具發票開錯了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對方在11月沒有開具紅字發票,導致我申報11月的稅出現異常,要我把開具紅字信息表的進項稅做轉出,對方在12月開了紅字發票,我在申報12月稅的時候不會出現異常吧!我賬務處理進項稅轉出是11月做分錄還是在12月做呀?
老師你好!我們上個月開具的紅字信息表開錯了,導致對方開具的紅字發票也錯了,對方因為申報不了,稅局讓作廢紅字發票,對方發票作廢我們這邊紅字信息表還需要申請作廢嗎?
老師,請問數電開具的紅字信息表,對方是銷售方,我是購買方,對方開了紅字信息表,我這邊網上確認了,對方已按紅字信息表開具紅字發票。我這邊申報增值稅時這個進項稅轉出申報表不會自動帶出,我要怎么填列?手動填寫嗎?應該填在哪一欄?
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
你好,請問內賬,這筆分錄怎么寫?
老師,做休閑食品,面試食品銷售公司總賬會計要注意什么?
2025年北京市一小規模納稅人咨詢服務公司購買了一輛價值200萬元的車輛,請問老師可否一次性計入成本呢?謝謝
那我還沒有收到發票,賬務上需要怎么處理呢
你好!你可以先只做進項轉出。藍字發票如何做的分錄?
藍字發票當時入的主營業務成本
你好!那你借主營業務成本,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
這個不需要做紅沖憑證嗎
你好!你拿到紅字發票,再沖
收到紅字發票后全部金額都沖主營業務成本嗎
你好!是的,就是這樣了
好的,謝謝
你好!不用客氣的了