當時固定資產轉出凈值的時候做到了什么科目呢
老師20年時做錯一個分錄,借財務費用貸應付利息,現在我做調整,借應付利息貸銀行存款,(因為這筆短期借款一直沒有做計提,都是每月支付時直接做帳的),現在21年匯算清繳需要做調整嗎?
你好,20年的時候做錯分錄,應該做固定資產清理的,當時直接做到 借銀行存款,貸營業外收入了,現在21年怎樣調整分錄
老師,我去年清理了一個固定資產電腦,當時就寫了這個分錄,因為固定資產清理有余額,現在我要調賬,寫的分錄借,營業外支出,貸,清理,就直接反結賬然后重新做分錄嘛?還是怎么調整
公司買理財,買的時候分錄做 借:交易性金融資產100 貸:銀行存款100,贖回的時候忘記做本金了,分錄是做的 借:銀行存款114 貸:投資收益114,想問下,我現在調整分錄應該如何調整
出售固定資產的賬務處理,賬上沒有此固定資產,經查是原來購買時未入固定資產,直接是入管理費用了(借:管理費用,貸:銀行存款),所以賬上沒有這個固定資的記錄,現在出售此固定資產,應該如何做會計分錄呢?可以直接做借:銀行存款,貸:營業外收入嗎?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
也還沒有做轉出,就是我們的一批機器設備賣了400萬,然后銀行收到400萬,20年的時候就只做了借銀行存款,貸營業外收入,固定資產都沒有做
老師,現在就是想知道現在21年了這個賬務的正確處理會計分錄
老師還在嗎
機器設備當時沒有入固定資產 后期不需要通過固定資產清理轉出
就是入了固定資產,還折舊了,后面又把這些固定資產賣了
借 固定資產清理 貸 固定資產清理
那我這固定資產的賬面價值,累計折舊這些都不管嗎?還有我20年做到營業外收入那個賬
之前的固定資產賬面價值沒有轉出? 那目前是 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:資產處置損益 貸:固定資產清理