同學你好,蔬菜免征增值稅。
食品支出1 010元,其中:橄欖油2 500克,支出400元;淀粉1 000克,支出10元;新鮮蔬菜50千克,支出600元。 請問食品的增值稅銷項稅額,為什么不算上蔬菜?
老師你好 這個題(3)蔬菜支出為什么不屬于增值稅的銷項稅額?
老師您好,個體戶,銷售蔬菜、鮮肉的,屬于免稅的。稅務(wù)的UKEY在設(shè)置時紅框里選擇哪一項,“不征增值稅”還是“出口免稅和其他免稅優(yōu)惠政策”啊?謝謝了,
老師你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅當進項大于銷項時,為什么用的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,而不是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師,一個公司專門是從事大棚蔬菜種植的,那這樣他直接對外銷售蔬菜是不是和農(nóng)民銷售農(nóng)產(chǎn)品一樣免征增值稅,屬于農(nóng)產(chǎn)品的源頭
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據(jù)來證明嗎
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據(jù)來證明嗎
去年第4季度財報需要更改,能只改財務(wù)報表不改第4季度所得稅季報嗎?改了季報就有所得稅和滯納金
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除
請問老師非盈利組織小規(guī)模支付了物業(yè)費,借:待攤費用-物業(yè)費 貸:銀行存款 分攤時 借:管理費用-待攤費用攤銷 貸:待攤費用-物業(yè)費,可以不用預(yù)付賬款用待攤費用科目嗎?
老師好!請教:給股東分紅是按照工資薪金 7級累計稅率交個人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業(yè)務(wù)往來,甲公司從公賬上轉(zhuǎn)了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內(nèi)賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,被審計單位的招標過程資料紙質(zhì)版的目前看了20多個項目了,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問題,怎呢么才能發(fā)現(xiàn)大問題?
老師,甲乙公司兩公司相互有業(yè)務(wù)往來,甲公司從公賬上轉(zhuǎn)了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內(nèi)賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
同一張藍字發(fā)票上,可以開正數(shù)和負數(shù)嗎
好的 謝謝老師
不客氣,祝學習順利。