你好 蔬菜免增值稅的。
食品支出1 010元,其中:橄欖油2 500克,支出400元;淀粉1 000克,支出10元;新鮮蔬菜50千克,支出600元。 請問食品的增值稅銷項稅額,為什么不算上蔬菜?
老師,您好想問一下這個會計分錄怎么做? 向M公司購入A、B兩種材料,共1 000千克,其中A材料400千克,單價20元/千克; B材料600千克,單價10元/千克,取得增值稅專用發票上注明的原材料價款為14 000元,增值稅額為2 240元;供應商代墊運輸費,取得增值稅專用發票上注明的運輸費為500元,增值稅額為50元;材料驗收入庫,發票賬單已到,款項均以支票支付。(運輸費按重量比例分配;列出運輸費分配、材料采購成本計算過程)
2.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事食品、白酒的生產和銷售業務,2020年10月份有關經濟業務如下: (1)購進生產用的原材料,取得增值稅專用發票上注明的稅額為26 000元;購進辦公設備,取得增值稅專用發票上注明增值稅稅額為7 500元;支付包裝設計費用,取得普通發票上的價款為1 200元;購進用于集體福利的食用油,取得增值稅專用發票上注明增值稅稅額為2 600元。 (2)贈送給兒童福利院瓶裝飲料,該批飲料的生產成本為1500元,甲公司目前沒有同類瓶裝飲料的銷售價格。 (3)甲公司10月份銷售糧食白酒5000千克,售價(不含稅)為5元/千克。 (4)本月銷售酒盒套裝1000套,售價(不含稅)為400元/套,每套包含糧食白酒1千克,單價(不含稅)60元/千克,干紅酒1千克,單價(不含稅)70元。 已知:增值稅稅率為13%,成本利潤率均為10%,取得增值稅專用發票已通過稅務機關認證。糧食白酒的稅率為20%,其他酒的稅率為10%,糧食白酒1千克/元。 要求: (1)請分析甲公司當月發生進項稅額中哪些不得抵扣?并計算準許從銷項稅額中抵扣的進項稅額總額為多少? (2)甲公司贈送給兒童福利院的瓶裝飲料應當確認多少銷售額和銷項稅額? (3)甲公司當月銷售業務的銷項稅額總額為多少?甲公司當月應繳納的增值稅為多少? (4)分別計算甲公司銷售糧食白酒應繳納的消費稅,銷售酒盒套裝應繳納的消費稅。
1.餐飲企業原材料的核算。新城飯店為增值稅一般納稅人,采用永續盤存制對原材料進行核算。5月初倉庫結存糧食類原材料3;960元,其中大米200千克,每千克9.8元;面粉200千克,每千克10元。以下是5月發生的部分經濟業務。(1)1日,上月廚房假退料大米20千克,每千克9.8元,現根據.上月末的“月末剩余原材料、半成品和待售制成品盤存表”填制領料單,作為廚房本月領料處理。(2)2日,向A糧油公司購進面粉1000千克,每千克不含稅價為10.6元,增值稅率為10%,已驗收入庫,取得增值稅專用發票,簽發轉賬支票支付了賬款。(3)4日,向B糧行購進大米800千克,取得稅務部門門代開的小規模納稅人增值稅專用發票,征收率為3%,發票含稅金額9000元,大米已驗收入庫,賬款以轉賬支票付訖。(4)5日,向C蔬菜公司購進新鮮蔬菜-批,共2500元,取得增值稅普通發票,直接交廚房使用,以轉賬支票付訖賬款。(5)月末,經統計本月共發出大米700千克,發出面粉850千克,結轉本月耗用的原材料成本。(6)月末,廚房經盤點,編制“月末剩余原材料、半成品和待售制成品盤存
(一)安華超市為增值稅一般納稅人,采用售價金額核算法,本月發生以下經濟業務。 (1)購進奶糖50千克,不含稅價為20元/千克,增值稅稅率為13%,零售價為40千克,簽發轉賬支票付訖貨款。商品由副食柜組驗收。 (2)本月10日的銷售額為113021.6元。其中,副食柜51932元,服裝柜20322元,百貨柜40767.6 元。貨款中現金支付6819.6元,微信支付56483元,支付寶支付49709元。其中,副食柜貨款發生短款20元,百貨柜發生長款10元。原因待查。 (3)本月副食柜銷售商品390000元,銷售商品255 000元,百貨柜銷售商品510 000 元,核算本月應計的增值稅銷項稅額。 要求:根據以上經濟業務編制相應的會計分錄。
老師,一般納稅人勞務公司選擇簡易計稅還是一般計稅,是需要稅務局核定嗎?還是誰說了算
老師那建筑勞務公司一般計稅還可以差額開票嗎,
你好,老師,應聘了去公司做出納,請問第一天去公司需要做些什么,最主要交接什么呢
#老師#,企業2018年付款給供應商,供應商也開了發票,但發票未做賬,到2024年才把發票做賬了,2025年現在匯繳,這張發票要不要納稅調增
提取法定盈余公積的分錄怎么寫
老師一般納稅人一般計稅差額納稅實質就是銷項減去進項是吧,就是只要開一般計稅的稅率,就不可以差額開票,用銷項減去進項就可以了,然后簡易計稅差額納稅就是可以差額開票,然后稅率按簡易計稅稅率走,也不可以抵扣,是這個意思嗎
所得稅退稅幾塊錢會被查嗎,退稅都需要哪些流程
老師,社保我今天增加員工,入職時間4月1日開始,這個員工這個會扣費嗎?
郭老師,其他老師不要接,個體工商戶,每個月開票金額不超過10萬,是不需要繳稅的是吧?這個所得是企業所得還是個人所得呢?服務行業不需要繳印花吧
年度匯算清繳,出租固定資產收入,包含水電費嗎?