你好不可以抵扣的,不管是招待費還是福利費,都不可以抵扣。
公司一般納稅人,收到兩張專用發票,兩張是端午節外購的粽子專用發票,一張專用發票金額是粽子發給員工的,一張專用發票金額是粽子送給客戶的,這兩張專用發票哪張能抵扣進項稅?
老師好,端午節外購粽子給員工發福利,取得棕子的專用發票,這個是不能抵扣的吧?那做賬時不應該做進項稅額是嗎?
公司是一般納稅人,主要銷售產品是酒水。端午節,公司給員工發了粽子和酒,均是外購產品。粽子取得的是普通發票,酒水是專票。申報個人所得稅時,酒水是以含稅價申報,還是不含稅價申報
公司是一般納稅人,主要銷售產品是酒水。端午節,公司做宣傳活動,給客戶發了粽子和酒,均是外購產品。粽子取得的是普通發票,酒水是專票。需要申報個人所得稅么?
會計工作,我公司2021年10月29日開具一張增值稅專用發票給客戶,今天客戶發現發票丟了,我公司給客戶提供兩張第一聯發票復印件加蓋發票專用章,可以嗎?客戶還能用這張發票抵扣嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
那不抵扣不勾選一直放在那里嗎?這樣就會形成滯留票,那該怎么辦呢?
選擇不抵扣勾選這個選項,價稅合計做賬。
是不是所有業務招待費的進項都不能抵扣?
你好 對是這么理解的
那就不需要取得專用發票,取專票還要勾選,用一般的普通發票就行,一般納稅人可以這么做嗎?
你好 是的 可以這么做的
謝謝老師,5星好評!
不用客氣 非常感謝