你好,職工福利的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額處理
公司一般納稅人,收到兩張專用發(fā)票,兩張是端午節(jié)外購的粽子專用發(fā)票,一張專用發(fā)票金額是粽子發(fā)給員工的,一張專用發(fā)票金額是粽子送給客戶的,這兩張專用發(fā)票哪張能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,給員工購買衣服發(fā)給員工,做的福利費(fèi),對方開具的專票,進(jìn)行稅應(yīng)該是不能抵扣的,但是我不知道這個(gè)稅額入哪個(gè)科目啊?麻煩老師指教。
公司購買的東西開增值稅專票作為員工福利發(fā)放給員工,該如何做賬,進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣是嗎?要報(bào)個(gè)人所得稅,是嗎?那認(rèn)證平臺上應(yīng)該怎么操作
企業(yè)外購貨物如紅酒雖然取得增值稅專用發(fā)票,但是無償?shù)淖鳛榉秦泿判愿@l(fā)給職工,其進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的。對吧老師???
老師好!請問下,我們公司端午節(jié)給公司職工發(fā)粽子,(棕子是從超市里選購的)開的有發(fā)票,在做企業(yè)所得稅可以抵扣稅款不,這個(gè)是不是視同銷售入
原來認(rèn)繳時(shí)間都很長,比如一個(gè)公司認(rèn)繳出資時(shí)間是2047年,現(xiàn)在新的公司法規(guī)定5年內(nèi)要實(shí)繳到位,現(xiàn)在企業(yè)年檢,認(rèn)繳時(shí)間是按章程的認(rèn)繳時(shí)間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個(gè)會計(jì)分錄怎么做賬務(wù)處理老師
經(jīng)營所得稅的預(yù)繳納稅申報(bào)是季度的報(bào)表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報(bào)中是賬載金額3,稅收金額填0,調(diào)增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調(diào)增3?哪一種是對的
建筑企業(yè)收到工程類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,先入工程施工,后面用工程結(jié)算過度一下,在結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎?
小微企業(yè)季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時(shí)候是10%?
投資基金公司,投資回報(bào)過高,如何籌劃?
老師,個(gè)體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿(mào)一般納稅人,購進(jìn)苗木,再賣出時(shí),開票增值稅稅率是多少?
老師:請問建筑行業(yè)環(huán)保稅由業(yè)主方(建設(shè)方),施工方還是總包方申報(bào)的呢?如果申報(bào)按建筑面積計(jì)算嗎
好的,明白了,就全部金額進(jìn)費(fèi)用就行了,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。