你的要求達不到? 轉出既不是借款也不是分紅 沒辦法轉出去!?
老師您好,公司注冊時是找其他機構辦的,屬于實繳制,注冊資金也是對方出的(注冊資本1000萬),但錢并沒有劃入公司賬上,這個分錄怎么做啊?后來股東又入股30萬,這個分錄又怎么做?
新辦企業收到股東轉的款,但是沒有備注投資款,目前公司也沒有進行各股東的驗資,該怎么做賬?可以掛到其他應付款-**,之后驗資完了之后轉為實收資本可以嗎
老師您好,新的公司認繳制注冊,實際上賬上沒有實收資本,但是公司有錢轉進轉出驗資,不做股東分紅也不做股東其他應收款該怎么做賬?
章程里認繳1000萬,實繳日期沒寫,股東5萬元打錢進公司發工資等是做實收資本還是可以做股東借款做其他應付款-股東呢?(等公司有了錢馬上還股東) 我在考慮是做實收資本,還是其他應付款,驗證報告也沒了,主要看什么定呢? 章程里也沒有規定實繳時間。 麻煩老師解答一下,辛苦您
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
公司全額繳納社保,報個稅的時候社保扣費,醫保扣費是不是可以直接填0,繳納社保費的時候會計分錄,借:管理費用-社會保險費 貸:銀行存款
獨立核算的分公司注銷,把試駕車過戶給了總公司,總公司還有未收回的應收分公司款項,二手車發票30000元,但車輛價格在110000左右,分公司沒有另外開票,改怎么做賬
老師您好,請問老師,我們采購,對方提供專票3%的發票,總額是20000,然后我們要求對方開具13%給我們,他們給我們在20000基礎上再加2000元,那么我們劃算不,應該付多少錢給對方
只交社保的分錄,公司全額承擔怎么寫?
公司有個股東撤了,公司購買了她的股份且已經支付,那會影響其它股東的分紅嘛,以及其它股東是否需要補公司支付給撤走的股東股份
那我要怎么做分錄呢?
?就是借款 借 其他應收款??