同學,你好 負數發票不用勾選
老師,已認證的進項票,我司7月份開具一張紅字信息表給銷售方,申報7月份增值稅時要做進項稅額轉出,但7月未收到銷售方的負數發票,未入賬,導致我司賬面上跟增值稅申報表的數據對不上,這樣的話有稅務風險嗎
老師,我們11月收到預付的供應商開的發票,已認證,并記賬,借成本、進項稅,貸預付款,12月對方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發票后,如何做分錄?記進項稅轉出嗎?如果進項稅轉出是正數還是負數?我成本也做負的,沒法平賬了。還有,在報稅時,進項稅轉出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉出,做進項稅負數的話,那和我的12月認證抵扣勾選統計又不一致,請問怎么辦
老師 收到對方開給我公司的負數發票 在進項稅認證抵扣時勾選不到這張負數票 下月報增值稅時 進項稅怎么才能與賬上一致呢
老師,你好!我公司收到了一張負數的專票,此張票的正數發票在以前我已經進行抵扣了,現在這張負數的我也進項稅轉出了,請問在抵扣勾選的時候。這張負數發票還用做什么處理嗎
老師,上個月,別人開給我們一張發票1000,不含稅884.96,稅額115.04,當時,我沒有抵扣,這張票已入賬,待抵扣進項稅額115.04,后來,我開具一張紅字信息表,當時,選的是,購買方未抵扣開具紅字,上傳后,對方開負數給我們了,現在,我在勾選平臺中,勾選不到這張票了,該怎么處理
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發票,填報時調整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經將那批產品確認營業收入,對于被退回的產品現在本月該做什么賬務處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
哪些電子普通發票,進項可以勾選抵扣
老師,補充醫療保險每人一年1700元,這個錢加到員工的工資里就可以了,然后再計算個稅就行了,是哪?
快賬可以做內部賬嗎?
老師,對方是個體戶,開了普票,但是打款要打給法人的老婆可以嗎?法人因為官司賬戶被凍結了。
那賬上進項稅額跟稅控盤可抵扣數額不同怎么辦?直接手動更改嗎?
同學,你好 申報的時候,手動填寫紅字發票的
是填在表(二)里有個紅字發票信息表金額嗎
同學,你好 增值稅納稅申報表附表(二 )中的第21欄“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”項目內填寫申報。