對(duì),因?yàn)閭€(gè)體戶可能是沒有對(duì)公賬戶的,也不會(huì)開公戶
老師,小規(guī)模給個(gè)體工商戶哪個(gè)可以不開對(duì)公賬戶啊
個(gè)體工商戶是可以開普票給小規(guī)模嗎,這家個(gè)體工商戶需要交哪些費(fèi)用
老師,我們是小規(guī)模裝修公司,專票可以開給小規(guī)模個(gè)體工商戶嗎
小規(guī)模從個(gè)體戶公司進(jìn)貨后,個(gè)體戶開票后,因個(gè)體戶沒開公公帳戶,那可不可以直接從小規(guī)模公司對(duì)公帳戶轉(zhuǎn)個(gè)體戶公司法人的私卡啊,公對(duì)私轉(zhuǎn)帳
小規(guī)模納稅人開發(fā)票給個(gè)體工商戶,個(gè)體工商戶以自然人個(gè)人賬戶回款,但是自然人個(gè)人不是個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面經(jīng)營(yíng)者可以嗎?
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬(wàn) 錢打過去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)難還是在記賬公司做會(huì)計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開票收款嗎,簽個(gè)代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購(gòu)買對(duì)方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
用了以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)月的未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)都是邏輯關(guān)系對(duì)不上的,需要調(diào)利潤(rùn)表嗎。還是不用調(diào),對(duì)不上就對(duì)不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進(jìn)入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
那個(gè)體戶怎么交稅啊
個(gè)體戶繳稅期限和方式得看稅務(wù)局核定
那個(gè)體戶能合理避稅嗎?
這個(gè)得看具體情況,有些情況可以
個(gè)體戶是不是,可以是小規(guī)模也可以是一般納稅人啊,
對(duì)的,也是可以是小規(guī)模或者一般納稅人
我是不是得注冊(cè)完?duì)I業(yè)執(zhí)照,看稅務(wù)核定之后才能確定是小規(guī)模或者是個(gè)體戶嗎?還是申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的時(shí)候就能確定呢?
申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的的時(shí)候就知道,因?yàn)檫@個(gè)是你自己選擇的
如果我申請(qǐng)的時(shí)候按個(gè)體工商戶,那稅務(wù)核定的時(shí)候就是小規(guī)模唄
對(duì),你不特殊申請(qǐng)就是小規(guī)模納稅人
好,謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)