你好是的,是這么做的。
籌建期間,所有費(fèi)用都記入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)嗎?
籌建期間,費(fèi)用記入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),和正常記入管理費(fèi)用有什么區(qū)別呢?籌建期結(jié)束還需要做分錄把開(kāi)辦費(fèi)轉(zhuǎn)出嗎
籌建期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),記入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)。籌建期結(jié)束,所得稅申報(bào)時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%可以稅前扣除,到時(shí)候怎么從賬上看呢,籌建期的費(fèi)用都記入了開(kāi)辦費(fèi)。
籌建期間的開(kāi)辦費(fèi)記入管理費(fèi)用還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
公司籌建期間的哪些費(fèi)用可以記入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)?
老師你不是說(shuō)直接按發(fā)票上的稅費(fèi)確認(rèn)交的稅費(fèi)就可以嗎?那這個(gè)80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅呢簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅費(fèi)究竟用那個(gè)科目啊,建筑勞務(wù)的是的舉個(gè)例子收入價(jià)稅合計(jì)100成本價(jià)稅合計(jì)80借應(yīng)收賬款100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100÷1.03應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,100÷1.03×3%借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80÷1.03應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,80÷1.03×3%貸,應(yīng)付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi),貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個(gè)來(lái)繳納。
您好老師 這道題不懂 股份還未支付時(shí) 借計(jì)管理費(fèi)用, 我懂 ; 但是貸方的資本公積-其他資本公積是什么意思?都已經(jīng)要付出去了 難道企業(yè)的資本公積還增加了嗎?
老師差額納稅全額開(kāi)票,扣除的分包款,取得的發(fā)票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說(shuō)所有不管是開(kāi)出的還是取得的差額發(fā)票,都按發(fā)票不含稅金額確認(rèn)成本和收入,稅額就可以,只是在申報(bào)的時(shí)候把差額后的稅費(fèi)算出來(lái)
工商年報(bào)是按所得稅匯算之后的利潤(rùn)呢還是按會(huì)計(jì)利潤(rùn)填
會(huì)所買(mǎi)乒乓球桌,乒乓球,乒乓球框記入什么費(fèi)用
老師,您好 請(qǐng)問(wèn)由上級(jí)工會(huì)下文件通知的勞模療休養(yǎng)活動(dòng),往返路費(fèi)由單位支付,這個(gè)應(yīng)該記入哪個(gè)科目呢?可以記“差旅費(fèi)”么?
老師,一般納稅人生產(chǎn)粽子是9個(gè)點(diǎn)開(kāi)稅票還是13個(gè)點(diǎn)
老師,個(gè)人所得經(jīng)營(yíng)自然人客戶(hù)端,這里要簽訂三方協(xié)議,就是我這邊的個(gè)人所得經(jīng)營(yíng)的稅款要從賬戶(hù)上扣錢(qián),就是公戶(hù)上扣錢(qián),我這個(gè)要在哪里簽訂啊?
老師,公司目前是小微企業(yè),但資產(chǎn)總額控制不了在5000萬(wàn)以下了,如果把公司分成兩個(gè)公司,對(duì)減少資產(chǎn)總額會(huì)有幫助嗎?
老師,剛才補(bǔ)繳21年印花稅,沒(méi)有體現(xiàn)滯納金,是不是剛才我點(diǎn)的時(shí)候把是否和滯納金一起交給關(guān)掉了。如果沒(méi)有交滯納金,在哪可以交?
好的,謝謝你
不用客氣,工作愉快。