您好,計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)里面
籌建期發(fā)生的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi),營(yíng)業(yè)期攤銷(xiāo)是記入管理費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)嗎?
老師公司在籌建期間發(fā)生的裝修費(fèi),計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用分3年攤銷(xiāo),借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi) 36萬(wàn) 貸:銀行存款 36萬(wàn) 每期攤銷(xiāo)借:管理費(fèi)用—裝修費(fèi)攤銷(xiāo) 1萬(wàn) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi) 1萬(wàn),籌建期結(jié)束攤銷(xiāo)的費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用 —開(kāi)辦費(fèi),還是計(jì)入管理費(fèi)用?
籌建期的開(kāi)辦費(fèi)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是管理費(fèi)用啊
籌建期間的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi),還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
工廠籌建期間,什么記管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi),什么費(fèi)用記長(zhǎng)期待攤
老師那根據(jù)開(kāi)出差額征收全額發(fā)票的扣除額做,借應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)抵減貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候,摘要寫(xiě)什么
老師差額征收,先取得分包發(fā)票,全額做了成本,然后取得扣稅憑證的時(shí)候再做借應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)抵減,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本取得扣稅憑證指的是啥是不是根據(jù)開(kāi)出發(fā)票的這個(gè)扣除額
老師,我們應(yīng)收客戶100,同時(shí)我們還應(yīng)付客戶60,互相有業(yè)務(wù),我們根據(jù)差額給客戶開(kāi)票,還是各自開(kāi)票
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表要求列出每個(gè)科目的期末余額明細(xì),這是什么意思,是要資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表中顯示出2級(jí),3級(jí)的余額嗎?
老師,這段話里的取得扣稅憑證,只的是啥,就是以開(kāi)出發(fā)票里面的那個(gè)扣除部分再做,借銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是還得寫(xiě)到二級(jí)明細(xì),需要做賬。一般納稅人發(fā)生成本費(fèi)用:借“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”等,貸“應(yīng)付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生:借“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減)”或“應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅”,貸“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”等。小規(guī)模納稅人發(fā)生成本費(fèi)用:借“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”,貸“應(yīng)付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生:借“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”,貸“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”。
老師那選擇差額征收,如果當(dāng)月有進(jìn)來(lái)的票開(kāi)票的時(shí)候還沒(méi)有扣除,需要做賬嗎?怎么做
老師,學(xué)校是營(yíng)利性技工學(xué)校,收取的費(fèi)用需要交增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn),增值稅超500萬(wàn)了,系統(tǒng)提示要轉(zhuǎn)一般納稅人,可以調(diào)整報(bào)表嗎?因?yàn)槭求w育行業(yè),收?qǐng)龅胤?wù)費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),比如有些儲(chǔ)值的,未消費(fèi)的也確認(rèn)了收入
老師,選擇差額征收全額開(kāi)票,具體做賬的時(shí)候是按開(kāi)出的全額發(fā)票做,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那取得的發(fā)票怎么做賬,比如取得一張500稅率為1的發(fā)票,就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500/1.05借,應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)抵減500/1.05*0.05貸銀行存款嗎
所得稅匯算清繳時(shí)有一筆收入和成本漏報(bào)了,如果改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)產(chǎn)生所得稅和滯納金,能不改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表直接改財(cái)務(wù)年報(bào)嗎?
記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的里面一部分沒(méi)有發(fā)票,正式營(yíng)業(yè)后長(zhǎng)攤轉(zhuǎn)入了管理費(fèi)用,那當(dāng)年所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增的沒(méi)發(fā)票這部分在哪個(gè)明細(xì)表里填寫(xiě)?105000還是105080里?
有個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表, 在這個(gè)地方調(diào)
105000還是105080?一個(gè)是調(diào)開(kāi)辦費(fèi),一個(gè)是調(diào)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
我明天看下報(bào)表再和你說(shuō),現(xiàn)在不知道是哪張表,一下子不記得了
麻煩老師幫我確定一下調(diào)哪個(gè)表
105000這個(gè)表哦,105080是折舊方面的,
我們公司是22年籌建期,所有開(kāi)支記入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,但是這些長(zhǎng)期待攤里沒(méi)有發(fā)票的金額有100000分三年調(diào)增,23年正式營(yíng)業(yè),長(zhǎng)攤轉(zhuǎn)入了管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),105000里調(diào)增的不是應(yīng)該調(diào)一開(kāi)始這個(gè)費(fèi)用就記入了管理費(fèi)用科目的金額嗎?但是我的費(fèi)用一開(kāi)始記入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
這里面有沒(méi)有固定資產(chǎn)了?
沒(méi)有固定資產(chǎn)
你現(xiàn)在是要調(diào)什么,沒(méi)有發(fā)票,是吧,要調(diào)增嗎
調(diào)增啊,就是籌建期進(jìn)了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,開(kāi)業(yè)長(zhǎng)攤轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,所得稅匯算清繳調(diào)增到底填在哪個(gè)明細(xì)表?就是問(wèn)這個(gè)
調(diào)105000這個(gè)表,在其他第30行調(diào)增就可以了