你好,需要填寫銷項稅額,進項稅額明細表,然后計算出應納稅額,提交申報就是了?
老師8月15日報7月的增值稅報表,只需把7月份的銷項稅額和進項稅額查下,兩數相減算出增值稅額,別的表不用填什么了嗎?謝謝老師
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉出,但是在8月份發現7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉出的金額
請問老師,1月份開了張專票,7月作廢重開,出現稅率不一樣,多的稅額現在填增值稅申報表咋填寫?謝謝
老師,我們11月進項大于銷項了,然后報稅的時候說復核加計抵減15%的政策,填完抵減報表后算出來的可抵減額怎么做賬?本身11月份就不用交增值稅了
老師想問下我們12月發生銷項稅1000,我也認證了進項稅1000,按理來說不交稅。是不是這兩個數據申報增值稅只需要填進項和銷項情況表,什么稅額抵減情況表與這個不相關不用呢?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求