你好,不可以,增值稅要做出來的,雖然免稅,但是財務做賬要先做出來
老師好,一般納稅人收到小規模公司開的普票 借:庫存商品 貸:應付賬款 小規模公司開的普票自己做賬 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 這兩個會計分錄正確嗎?
小規模納稅人開出普票的會計分錄寫: 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅小規模增值稅 對嗎? 開出普票專票都這樣寫嗎?
老師,我們是小規模納稅人今天開了一張普票,我的會計分錄能這樣寫嗎 借 應收賬款 6886 貸主營業務收入6886嗎?
我這有個剛成立的小規模公司.現在給客戶開了一張發票.做會計分錄是不是.借:應收賬款 貸:主營業務收入,小規模納稅人稅費不用反應在分錄上了吧?
老師好,小規模納稅人開普票5萬,因為免稅 借:應收賬款 貸:主營業務收入 這樣做對嗎?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
借應收賬款6886 貸應交稅費----應交增值稅 68.18 主營業務收入-----6817.82 老師是這樣嗎?
是的沒錯,就是這樣做的分錄
老師這是我之前收到對方公司的發票,我會計分錄是不是也應該 借主營業務成本 39603.96 應交稅費——應交增值稅 396.04 貸應付賬款40000 直接借主營業務收入 貸應付賬款不行的?
小規模納稅人,沒有進項,所以收到發票不用做應交稅費
哦哦哦,好的謝謝老師,還有個問題麻煩問下,我們如果月銷售額超過15萬要交增值稅嗎
季度合計不超過45萬免增值稅,超過了全額計算沒有減免
好的好的謝謝老師
不客氣,祝你成功。請為我五星好評,謝謝