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一般納稅公司買一輛車輛有13%增值稅可抵扣,那過兩年再賣出這輛車,怎么計稅呢

2021-07-22 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-22 10:25

你好 如果你已經正常抵扣了 那么出售還是13%的稅率

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快賬用戶5966 追問 2021-07-22 10:26

好的 是不是買時要交車輛購置稅,每年繳納車船稅

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齊紅老師 解答 2021-07-22 10:31

是的!你的理解正確!

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你好 如果你已經正常抵扣了 那么出售還是13%的稅率
2021-07-22
你好,需要交增值稅的。一般納稅人13%,如果零九年之后買的
2021-10-26
可以的,咱就是開13%的發票,一般納稅人。
2024-01-04
認證發票環節 你公司收到一張包含?5?輛車的機動車專用發票,需要先對這張發票進行認證。在認證平臺上,將整張發票進行認證操作,這是確保發票信息能夠正常進入增值稅抵扣系統的第一步。認證后的發票信息會包含可抵扣的進項稅額總額等相關數據。 填寫增值稅申報表 進項稅額轉出處理未銷售車輛部分: 在增值稅申報表附表二(本期進項稅額明細)中,先將整張發票認證通過的進項稅額填寫在?“認證相符的增值稅專用發票”?欄次。 對于未銷售的?4?輛車對應的進項稅額,需要在?“進項稅額轉出額”?部分進行轉出處理。計算未銷售車輛對應的進項稅額可以通過發票上的稅額按車輛數量比例進行劃分。例如,假設整張發票稅額為?50000?元,5?輛車平均分攤稅額,每輛車對應的稅額為?10000?元。那么對于未銷售的?4?輛車,需要轉出的進項稅額為?40000?元,在?“進項稅額轉出額?-?免稅項目用”(這里假設未銷售車輛暫不抵扣,類似免稅情況的處理方式)或其他合適的進項稅額轉出欄位填寫?40000?元。 正常申報已銷售車輛部分的進項稅額: 已銷售的?1?輛車對應的進項稅額?10000?元,按照正常的進項稅額申報流程,在計算應納稅額時可以進行抵扣。這部分進項稅額會參與到增值稅一般納稅人申報表主表的?“進項稅額”?欄目的計算中,從而減少當期應納稅額。
2024-12-05
你好,現在銷售出去,開13%的稅率。
2021-07-07
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