同學(xué)你好!其他業(yè)務(wù) 并不適用差額的哦
老師您好!差額征稅的勞務(wù)派遣服務(wù)開票:是開2張票,勞務(wù)派遣公司的管理費(fèi)部分開稅率5%的發(fā)票、稅額顯示為不含稅金額*5%(可以選擇開專票也可以選擇開普票);工資社保部分不需要納稅,開具稅率5%的發(fā)票、稅額顯示為不含稅金額*5%(只能開普票)。這種開票方式可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,人力資源公司為一般納稅人,選擇的差額征稅,除了勞務(wù)派遣服務(wù)可以差額征稅外,勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),人才交流,招聘會(huì)可以開差額發(fā)票嗎?還是后面這些只能開6%的全額發(fā)票?
我公司是一般納稅人,收到勞務(wù)公司開具的人力資源派遣服務(wù)費(fèi)用差額征稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?賬務(wù)處理可以進(jìn)成本嗎?
老師,勞務(wù)派遣一般納稅人選擇差額征稅,承攬了一項(xiàng)教師資格評(píng)審業(yè)務(wù),開發(fā)票時(shí)寫服務(wù)費(fèi)按5%稅率開票還是按6%開票?
小規(guī)模納稅人開人力資源勞務(wù)外包服務(wù)發(fā)票可以選擇差額征稅開差額發(fā)票嗎?稅率是多少?需區(qū)分的是是勞務(wù)外包,不是勞務(wù)派遣哦
老師包工頭一般是不是要注冊(cè)個(gè)體戶再開發(fā)票,如果自己去稅務(wù)代開是幾個(gè)點(diǎn),是不是增值稅和個(gè)稅都要交
那如果勞務(wù)派遣公司一般納稅人是不是差額部分可以開普票就會(huì)自動(dòng)顯示免稅,然后剩下的開專票如果是小規(guī)模納稅人,是不是需要再做賬的時(shí)侯才能體現(xiàn)稅,先按收入算交的稅再扣除對(duì)應(yīng)差額部分的稅
老師,我差額開票與我取得的分包發(fā)票類型沒(méi)有關(guān)系吧,就是取得專票普票都可以扣除是吧
看樣子差額不是一般的麻煩
項(xiàng)目經(jīng)理的對(duì)應(yīng)到項(xiàng)目差額扣除,辦公室再分?jǐn)偟巾?xiàng)目對(duì)應(yīng)扣除,但是申報(bào)個(gè)稅是一起申報(bào)的,這樣稅務(wù)局能知道我差額和申報(bào)數(shù)據(jù)一致這沒(méi)有嗎這個(gè)差額頭大,
那如果選擇差額征收是不是開出去和開進(jìn)來(lái)發(fā)票都要要求把項(xiàng)目填好,要不然也對(duì)應(yīng)不上,老師那如果有多個(gè)項(xiàng)目勞務(wù)成本出去,自己工資差額部分扣除,扣除到那個(gè)項(xiàng)目都可以嗎?還是怎么扣除啊,比如有3個(gè)項(xiàng)目,各項(xiàng)目有2個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理,還有辦公室人員工資
老師,那個(gè)差額開票,已經(jīng)差額過(guò)的部分是不是在開票系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)重復(fù)選擇不了了比如1月填了差額發(fā)票號(hào)碼,2月如果重復(fù)填了會(huì)提示嗎?
老師,銷售人員領(lǐng)用樣品推廣,想問(wèn)收入按公允還是成本
老師,是銷售人員領(lǐng)用樣品推廣
老師當(dāng)月沒(méi)有收到工程款,但收到分包發(fā)票了,等下個(gè)月收到工程款開票的時(shí)候可以差額上個(gè)月的分包發(fā)票部分嗎
那人力資源外包呢?適合差額征稅嗎
這個(gè)也是不適用的
那我們這些業(yè)務(wù)是不只能全額6%開票,我們開的是普票,能抵扣的進(jìn)項(xiàng)有哪些票呢?
你們自己勞務(wù)派遣 用差額啊 進(jìn)項(xiàng)稅 比如購(gòu)買的辦公用品等的
我的意思就是除了勞務(wù)派遣差額征稅以外我給你發(fā)的這些,比如考務(wù)費(fèi),你不是說(shuō)不能差額開票嗎?就只能找購(gòu)買的辦公用品這些的票抵扣進(jìn)項(xiàng)是不
是的啊 這些不能的 只能找其他的抵扣的
那請(qǐng)問(wèn)比如找的買辦公用品的發(fā)票是不只能開成專票才能抵扣
是的啊 需要專票的
那我就明白了,謝謝老師了
不客氣,如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝