你好這個不是,沒有完工可以掛生產成本下面
2月的制造費用128185.92元結轉到生產成本-制造費用當月沒有無生產,3月的制造費用119341.66元有生產(七星崗工程),我3月把生產成本-制造費用結轉到庫存商品時把2月和3月共(128185.92+11934166)全部計入七星崗工程的成本嗎。但成本還大過收入可以嗎
老師,我想問一下制造費用月末結轉到生產成本-制造費用那生產成本-制造費用還需要結轉嗎
老師,本月我的制造費用500萬轉到了生產成本-制造費用500萬,我本月生產成本-制造費用500萬要全部轉到庫存商品嗎?
老師,成本核算,系統按什么方法將借方:生產成本-材料500萬,生產成本-人工100萬,生產成本-制造費用100,的金額分別結轉到庫存商品A,庫存商品b呢?
核算成本入庫,借庫存商品貸生產成本,其中有生產出來車間用了,那領用是借制造費用-辦公費貸庫存商品,借生產成本,貸制造費用嗎,因為制造費用月底要轉到生產 成本,這樣做賬是不是就結束了
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
公司購入肥料,使用肥料,和結轉怎么做會計分錄,公司是農業公司
2025年4月支付員工3月的工資,那2025年3月員工工資個稅申報所屬期是3月還是4月?
賣給個人的不開票收入,怎么做賬務處理?
公司每年都能從個稅軟件申請退個稅是什么?年年弄一次
老師,我想問下,我們是小規模,做電商,有的收入是賣貨,有的收入是小程序上下單寄快遞的收入,申報增值稅的時候,應該填貨物及勞務銷售額還是服務不動產銷售額呢
本月生產成本-制造費用500萬按多少轉到庫存商品
麻煩舉個工作實操例子吧,這樣看得懂
這個是根據你們完工產品 ,要是這個完工產品,只完工一半 ,那就只需要結轉250萬就可以,根據完工產品這個產量分攤出來,也可以按完工工時 ,
但不是每個月完工一半,本月生產成本-制造費用500萬轉到庫存商品這個比例怎么算的呢?
這個是根據你們完工產量或者是完工工時算出來,這個完工對應制造費用/500萬=完工人工/總的人員工時或者是這個產量 去分攤出來,
按完工人工/總的人員工時或者是這個產量 去分攤是吧
是的,根據這個去分攤,一般是按工時準點,要是這個算不出來就產量按這個去分攤
這個工時,是每個車間本月發生的上班時間嗎
你好,是的,這個是根據這個上班時間,按這個完工耗用多少,算出來,
加工完工產品耗用多少,時間統計出來
總工時為10000小時,那么就是500萬除以10000=5元為工資率對吧,所以10000*5=50000元了,轉5萬到庫存商品
老師,主要是這個公式是不是這樣算,思路是不是這樣做
先不看這個金額對不對
是的,是這樣算,是的,
還有,生產成本-工資也是按這個比例轉到庫存商品嗎
你好是的,也是按這個比例去結轉過去