您好,合伙企業(yè)不納稅,合伙人是企業(yè),分得金額計(jì)入應(yīng)納稅所得額計(jì)算企業(yè)所得稅,合伙人是個(gè)人,按分紅計(jì)算個(gè)人所得稅
老師,合伙企業(yè)里的有限合伙人轉(zhuǎn)讓他們的份額給我們公司,這個(gè)需要交印花稅么?我們企業(yè)和他們個(gè)人。
老師,想問下,這假設(shè)我們公司a,股權(quán)架構(gòu)里面有個(gè)合伙企業(yè),那我們公司的利潤(rùn)1000萬(wàn)分給合伙企業(yè)的話,需要交稅的嗎,那合伙企業(yè)拿著這個(gè)1000萬(wàn)分給合伙企業(yè)的人需要怎么交稅
有限合伙企業(yè)A是由3個(gè)有限合伙人(自然人)跟1個(gè)普通合伙人(法人企業(yè))注冊(cè)成立,合伙企業(yè)A作為有限公司B的持股平臺(tái),那B公司的利潤(rùn)返還給A時(shí)需要繳納什么稅?同時(shí)合伙企業(yè)A再分給合伙人還需要再交稅嗎? 補(bǔ)充:B公司是由A合伙企業(yè)持股99%,另外法人企業(yè)持股1%。
老師,合伙企業(yè)A持有有限公司B49%股份,有限公司B的注冊(cè)資本1000萬(wàn),未分配利潤(rùn)10萬(wàn),合伙企業(yè)A認(rèn)繳490萬(wàn),,現(xiàn)在合伙企業(yè)A要把持有有限公司B19%的股份轉(zhuǎn)讓給自然人甲16%,轉(zhuǎn)讓給合伙企業(yè)乙33%請(qǐng)問這個(gè)要怎么交稅呢
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購(gòu)進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
那意思就是企業(yè)分給合伙企業(yè)不用交稅,但是這1000萬(wàn)要從合伙企業(yè)分出去一樣要繳納20%個(gè)稅
您好,是的,您的理解非常正確