你好? ?需要交納印花稅的。 按萬分之五繳納??
老師,合伙企業里的有限合伙人轉讓他們的份額給我們公司,這個需要交印花稅么?我們企業和他們個人。
老師,想問下,這假設我們公司a,股權架構里面有個合伙企業,那我們公司的利潤1000萬分給合伙企業的話,需要交稅的嗎,那合伙企業拿著這個1000萬分給合伙企業的人需要怎么交稅
老師好!有限公司的其中一個股東把股權轉讓給合伙企業,合伙企業轉款給有限公司個人股東,合伙企業要繳納印花稅嗎?
老師您好我們公司和別的合伙人合開了一家合伙企業,我們公司是Gp ,別的幾個公司是Lp,我們只占1%的股份,我想問一下,我們母公司要和這個合伙企業要做合并報表嗎?合伙公司是只有我們公司來經營管理的,其他合伙人不參與管理。
老師,您好,我們有一個有限合伙企業,我們的合伙人都是在另一個公司有做工資薪金所得申報個稅的,那我給他們在有限合伙企業里的收入應該做什么申報呢?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
剛問了一下稅局說不用交,這怎么說? 稅局回復什么份額
?你好 不用繳納 。? 你們是不是0元在轉讓。??
肯定不是呀,別人購買時10萬,我們給她們15萬。只是說考慮的是合伙企業,一般沒有股份的說法,都是說占有份額之類的。所以才問你們確定一下
?你好? 那就不應該會是不繳納印花稅的。 要求是? ? 印花稅是按轉讓金額 *萬分之五繳納的 。? ?我們這邊都沒有減免的??