你好,用紅字沖銷(xiāo)掉這筆分錄,按開(kāi)票重新做賬,
老師,小規(guī)模納稅人,6月份有一筆收入沒(méi)有開(kāi)票,已經(jīng)納稅申報(bào)了,7月份補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,會(huì)計(jì)該怎么處理做賬,10月份的納稅申報(bào)需要做什么處理嗎
老師,6月份我小規(guī)模銷(xiāo)售貨物并開(kāi)了發(fā)票,客戶(hù)現(xiàn)在要求我一部分用一般納稅人公司給他開(kāi),小規(guī)模沖紅了銷(xiāo)售發(fā)票,重新開(kāi)給一般納稅人,再由一般納稅人開(kāi)給客戶(hù),7月現(xiàn)在客戶(hù)又反悔了,要求我們現(xiàn)在全部沖紅,用小規(guī)模開(kāi)給他。6月已經(jīng)做收入也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,該怎么辦?我們老板害怕得罪客戶(hù)要求我們?cè)僦亻_(kāi)
老師好,公司去年12月份代開(kāi)了一張157000的專(zhuān)票。客戶(hù)今年6月份把錢(qián)打過(guò)來(lái)了。但是客戶(hù)想讓我們把原來(lái)的票作廢,重新開(kāi)過(guò)。 我們根據(jù)客戶(hù)要求,7月開(kāi)了紅字發(fā)票。重新開(kāi)了專(zhuān)票。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做啊?
老師,晚上好!有一筆6月份的收入,已作無(wú)票收入了,但7月份客戶(hù)要求開(kāi)發(fā)票,這樣就重復(fù)交稅了,請(qǐng)問(wèn)老師這樣怎么處理會(huì)計(jì)分錄,我們是小規(guī)模納稅人
老師,我是小規(guī)模企業(yè),用的是2013小規(guī)模會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2020年12月,我給客戶(hù)開(kāi)了增值稅普通發(fā)票80000元,2021年6月客戶(hù)退回來(lái),要求重新開(kāi)具75000的發(fā)票,因?yàn)橛?000不能合作,我7月份收到發(fā)票,開(kāi)具了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù),這種情況我應(yīng)該怎么做分錄呢
裝修期間買(mǎi)的桌子空調(diào)要進(jìn)裝修費(fèi)嗎?
老師應(yīng)納稅額等于不含稅收入乘以稅負(fù)率對(duì)嗎?
老師,采用比選打分方式采購(gòu),采購(gòu)公告上是24年2月7日16點(diǎn),提交響應(yīng)文件,但是評(píng)選組打分日期是24年2月4日,這個(gè)比選是違背了那條規(guī)定?老師你之前發(fā)的法條都查不到
你好 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍里有建筑工程施工 可以開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票對(duì)吧
在做中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)寫(xiě)分錄是題目是萬(wàn)元,寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款100萬(wàn)元還是借:銀行存款100
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費(fèi)如何入賬
老師好,問(wèn)下個(gè)人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時(shí),還到個(gè)人賬戶(hù),還是單位賬號(hào)?
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的未分配利潤(rùn)有什么勾稽關(guān)系?如何聯(lián)系在一起?
發(fā)票是一萬(wàn)面額的能開(kāi)多少發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)
老師,印花稅按次申報(bào),稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對(duì),去哪作廢或更正