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老師好,公司去年12月份代開了一張157000的專票。客戶今年6月份把錢打過來了。但是客戶想讓我們把原來的票作廢,重新開過。 我們根據(jù)客戶要求,7月開了紅字發(fā)票。重新開了專票。 請問這個會計分錄應該怎么做啊?

2021-07-12 07:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-12 07:54

你好借應收 負數(shù),貸主營業(yè)務收入 負數(shù),銷項稅額 負數(shù),重新開做借應收 貸主營業(yè)務收入 銷項稅額

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2021-07-12
同學你好 對的 算到今年的營業(yè)收入
2022-05-09
如果是去年的業(yè)務就算去年的收入 借銀行存款6萬,貸應收賬款6萬,金額紅字 新開的發(fā)票借應收賬款等? 貸以前年度損益調整? 應交稅費
2022-05-09
你好,就是之前做的分錄,反方向沖回即可的
2021-09-10
你好 ;? ? 負數(shù)發(fā)票? 就要按原來分錄不變。? ? ?走利潤分配來? 替代你的? 主營業(yè)務收入科目來處理哦? ; 你這個之前多繳納的? ? 發(fā)票稅額 可以申請以后抵減或者是以后退稅給你們的??
2021-09-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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