同學(xué)你好 很高興為你解答 軟件銷售的增值稅稅率是13%
公司核定的稅有13%.還有軟件銷售6%,為什么開專票賦碼時(shí),軟件都是13%,沒有6%的稅,這該怎么辦呢?
公司有自己的軟著,稅局核定的是設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè),稅率為6%,我怎么總覺得不太對,為什么不是軟件企業(yè),13%稅率?怎么界定二者?
老師,您好,我們公司是自主開發(fā)軟件并銷售的一般納稅人,開具軟件銷售13%的增值稅專用發(fā)票,并有享受即增即退,后續(xù)我們有提供軟件維護(hù)的服務(wù),那我們是開具6%的增值稅發(fā)票是么,那這一部分6%的發(fā)票能銷售即增即退嗎
我公司是一般納稅人,需要在12月份開具一張純軟件發(fā)票,我們有軟件著作權(quán)證書,以前都是開6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi),這次客戶要求必須開13%的軟件 12月份也開貨物發(fā)票,也開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,也開軟件發(fā)票這個(gè)怎么計(jì)算退稅額呢?
請問有關(guān)政策“銷售自成行開發(fā)軟件產(chǎn)品,增值稅即增即退”他這個(gè)政策里說的軟件產(chǎn)品是指的公司自己開發(fā)的軟件?還是指用這個(gè)軟件生產(chǎn)的產(chǎn)品?一般軟件不是都開6%的稅點(diǎn)嗎,很少開13%的。
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
可是我們核定的稱重軟件是6%的
稅務(wù)核定的
稅務(wù)局核定有錯(cuò)誤,但是開票軟件是根據(jù)法律出具的
稅務(wù)核定會有錯(cuò)嗎?我們核定的是兩種稅率,我怎么確定是稅務(wù)核定錯(cuò)誤了?會不會6%核定的是軟件服務(wù)相關(guān)的?我們有13%,6%兩種稅率
技術(shù)服務(wù)的話 屬于6% 比如維護(hù)