你好 ;? ? ? 是的。 就是你們自己研發成的 軟件產品來銷售 ;這個是按13%開票報稅的??
軟件所有權轉讓是13%,使用權是6%。納稅人提供技術轉讓,技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務適用免稅政策,的前提是轉讓軟件所有權。一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品適用即征即退政策,的前提是轉讓軟件的使用權。 對嘛?
老師你好,關于增值稅即征即退里邊包含:一般納稅人銷售自行開發生產的軟件產品,但是根據下圖適用增值稅免稅政策里邊也有軟件產品;即征即退和免稅沖突了嗎
請問有關政策“銷售自成行開發軟件產品,增值稅即增即退”他這個政策里說的軟件產品是指的公司自己開發的軟件?還是指用這個軟件生產的產品?一般軟件不是都開6%的稅點嗎,很少開13%的。
什么叫銷售自行生產的軟件產品?我們公司用自行開發出來的編程軟件生產出來的模型產品銷售出去,開專票13%,這個能即征即退嗎?
你好請問1、稅法對于自己研發的軟件產品銷售的即征即退政策”是針對軟件開發還是軟件轉讓?2、軟件轉讓分使用權轉讓和所有權轉讓?3、軟件轉讓交增值稅還是營業稅(營改增地區)?4、軟件的著作權和專利權是什么關系?
該設備用于產品生產,合同主要條款如下:(1)租賃資產:設備C;(2)租賃期:2x19年1月1日至2x21年12月31日,共3年,期滿可以續租2年;(3)租金支付:2x19年1月1日支付租金200000元,自2x19年起每年年末支付年租金1100000元,如果每年年末B公司能夠按時支付租金,可減免100000元,根據B公司的財務狀況,可以合理確定其每年年末能夠按時支付租金;(4)租賃期內,如果B公司年產品銷售收入超過5000000元,需額外支付租金50000元。(5)該設備于2x19年1月1日的公允價值為2918286元,賬面價值為2800000元;(6)租賃期(3年)屆滿時,B公司可以100元購買該設備,預計租賃到期日該設備的公允價值不低于500000元;(7)B公司為該租賃發生的初始直接費用為10000元,在租賃期開始日已經支付;(8)A公司在租賃期開始日支付與該租賃直接相關的傭金4000元,同時,為了對B公司進行激勵,A公司同意補償B公司因租賃發生的中介費1000元,在租賃期開始日已經支付;解答
3.18成立的公司 3月份有工資 這個月需要零申報個人所得稅嗎
假如我3月份的主營業務收入是50000,其他業務收入是3000,增值稅稅負率是2%,那我怎么計算3月份需要繳納的增值稅?
@樸老師,季未資產總額是填凈利潤嗎,營業收入和營業成本這些要填寫嗎
老師 酒店購置客房里擺放的綠植 入什么科目
老師,小規模企業處置了一臺車開具普票35萬。正常主營收入普票10萬,請問怎么申報增值稅,10萬收入是否適用季度不超30萬免增值稅
請問小規模殘保金怎么申報?
請問收到進項專票,還沒用到抵扣進項,可以直接結轉入成本嗎?
Sara張老師,如果是23年的應該怎么辦?24年的沒法改,做在25年應該怎么做?分錄怎么寫
電子發票開錯了怎樣做
但我們賣給客戶的軟件開發費都是按6%來開的,沒有開13%這有關系嗎?
?你好;? ? ?那你就沒法申請這個規定哈? ?
是按6%還是按13%來開這個有規定嗎?
你好; 按照13% ;說的是軟件產品是13%稅率 的??
我搞不懂軟件產品和這個開發費有什么區別嗎?
?你好;? ??http://www.360doc.com/content/20/1213/20/2244419_951312799.shtml有空去看看這個?;這個就是要求 以及注意事項; 你看你滿足不??
如果是開13%的稅點,是可以退10%,只交3%的稅這個意思吧
?你好 ;? ? 比如 軟件收入稅負超過3%部分享受即征即退。軟件部分沒有進項的話,就是退13%-3%=10%,如果有進項,就是退 實際稅負-3%的部分。
那有進項大多數人也不會放這里面抵吧
?你好 ;? ?是的; 這個部分不用的??