你好,直接銷項稅就是180-10=170元
假如當月只有開的銷項票和進項票,沒有其他合同,那么印花稅的計稅金額是不含稅的銷項金額么? 還要選那個啥購銷合同文件嗎?
老師,我們這個月開了個1%的負數(shù)銷項票,假如不含稅金額-1000,稅額-10和一個9%的正數(shù)銷項票假如不含稅2000,稅額180,他們之間算銷項稅額怎么算的
比較疑惑進項稅和銷項稅的問題。我現(xiàn)在只明白銷售金額*13%=銷項稅額;進項金額*13%=進項稅額。目前我也負責開票,所以不清楚每個月銷項票怎么計算開多少票。 1.含稅價格不含稅價格概念不清楚 2.進項稅票是不是也可以用之前月份的抵扣 3.每個月怎么計算當月可以開的票有多少。 1.
老師,如果我們做收入,記了銷項稅額,如果對方不要求我們開發(fā)票,他們給我們開負數(shù)發(fā)票,那負數(shù)發(fā)票的稅額我在做賬時應該沖銷進項稅額還是銷項稅金?
你好,假如我這個月銷售400萬,不含稅銷售額3539823.01,銷售稅額460176.99,假設進項發(fā)票價稅合計一共有200萬,怎么算稅負率 呢,怎么知道我這個月需要回來多少進項發(fā)票 才算是正常的呢
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
我看我們稅務那邊會計不是這樣算的
負數(shù)會直接抵減金額的
對啊,直接用正的減負的不就行嗎。不同稅率之間可以這樣減嗎
對于你交的稅就是這樣算銷項