你好,還要購(gòu)進(jìn)的發(fā)票的繳納印花稅的
老師,一般納稅人公司的購(gòu)銷合同上面沒有具體的金額,每個(gè)月都有進(jìn)貨和發(fā)貨,那這個(gè)購(gòu)銷合同的印花稅怎么計(jì)算呢?是進(jìn)貨的不含稅金額+發(fā)貨的不含稅金額嗎?還是進(jìn)貨的含稅金額+當(dāng)月開票的含稅金額?
假如當(dāng)月只有開的銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票,沒有其他合同,那么印花稅的計(jì)稅金額是不含稅的銷項(xiàng)金額么? 還要選那個(gè)啥購(gòu)銷合同文件嗎?
印花稅的購(gòu)銷合同的購(gòu)銷金額為納稅基礎(chǔ),那么沒有簽訂合同的不用納稅嗎??如果要納稅,計(jì)稅基礎(chǔ)是什么??當(dāng)期的開票金額嗎?
老師,如果沒有銷售合同,我繳納印花稅是按照銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的不含稅金額報(bào)嗎
請(qǐng)問,購(gòu)銷合同印花稅,1-3月的,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)印花計(jì)算基礎(chǔ)是不是全部有發(fā)票的金額+暫估的金額?
公司跟個(gè)人租房,對(duì)方?jīng)]有票怎么解決
老師,請(qǐng)問居間費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn),政策法規(guī)
老師 農(nóng)民專業(yè)合作社的增值稅所得稅怎么處理
我們執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,涉及跨年費(fèi)用的都直接錄入未分配利潤(rùn)了,那報(bào)表的邏輯關(guān)系就不對(duì)了,年報(bào)的時(shí)候報(bào)表按12月末的數(shù)據(jù)去申報(bào)嗎?
您好小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照增加什么經(jīng)營(yíng)范圍可以開(服務(wù)費(fèi))發(fā)票, 自己可以在電子稅務(wù)局開專票嗎,開服務(wù)費(fèi)專票是幾個(gè)點(diǎn)
親們,上月入賬可以下個(gè)月開票嗎?還是說就得本月開票?
請(qǐng)問,上月入賬可以下個(gè)月開票嗎?還是說就得本月開票?
今年補(bǔ)開前幾年的費(fèi)用,如果要?dú)w屬到以前當(dāng)期的話,賬務(wù)稅務(wù)怎么處理?
材料庫(kù)有一批防曬膜,客戶要求發(fā)貨時(shí)蓋上防曬膜,這個(gè)不是常規(guī)的包裝物,賬務(wù)應(yīng)該怎么做???是直接打領(lǐng)料單領(lǐng)用,算銷售費(fèi)用,還是怎么弄???
老板個(gè)人名義為公司貸的經(jīng)營(yíng)性貸款,還貸款利息掛公司財(cái)務(wù)費(fèi)用了并且沒有發(fā)票,如果這個(gè)部分出現(xiàn)疑點(diǎn)了,應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)
是不含稅的銷項(xiàng)金額和進(jìn)項(xiàng)金額的和作為計(jì)稅依據(jù)哈?
額嗯,是的,購(gòu)銷都要繳納印花的
我們賣出去繳印花稅 是繳銷項(xiàng)不含稅金額? ?我們購(gòu)進(jìn)的? 是賣給我們的那方繳印花稅哈?
購(gòu)貨的你們也要繳納的,銷售你們也要繳納,所以這個(gè)印花稱之為購(gòu)銷合同印花