你好這個是藍字,不是紅字,管理費用是紅字
稅控盤年服務費不需要做減免稅備案,直接抵扣嗎,借管理費用貸銀行存款 借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸管理費用嗎
請問,稅控盤服務費抵稅,這個分錄,借管理費用貸現金 借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數 這個減免稅款也應該是紅字吧?
請問,一般納稅人,稅控盤減免,是 借 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 管理費用 (負數) 這樣嗎
老師,稅控盤的費用是不是全額抵扣的,賬務處理是借:管理費用-服務費,貸:銀行存款,稅款減免是借應交增值稅-應交增值稅(減免稅款),貸:管理費用-服務費
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?