你好,是的,就是這樣做分路。
首次購買稅控盤借:管理費用 440 貸:銀行存款 440 抵扣增值稅借:應交稅費—應交增值稅—減免稅款 440 貸:管理費用440
稅控盤年服務費不需要做減免稅備案,直接抵扣嗎,借管理費用貸銀行存款 借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸管理費用嗎
請問稅控盤技術維護費分錄是不是 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費應交增值稅減免稅款 貸:管理費用
稅控盤費用全額抵減增值稅,可以沖管理費用嗎?借:應交稅費應交增值稅減免稅款 貸:管理費用
請問,買稅控盤全額抵稅的賬務處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 轉出 進項未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 是這樣嗎
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
可以幫我搞定網上申報備案證,教我們填寫!
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
那應交稅費-應交增值稅(減免稅款)是結轉到營業營業外收入-補助收入嗎
你好,這個你可以直接沖減管理費用。
這個結轉的話是不是等到12月份年終進銷項結轉,剛剛說錯了,沖減的應該是管理費用
你好,這個不用再結轉了,當然你要結也是可以的。
如果不結轉的話,應交稅費-應交增值稅減免稅款不是一直有余額
還有就是現在那個稅控盤的服務費是400,全額抵扣的金額應該只能280吧,其中120開的是維護費,這個金額是不能抵扣的對吧
你好,是的,按現在的要求,可以一直有余額。當然你也可以結轉。
還有就是現在那個稅控盤的服務費是400,全額抵扣的金額應該只能280吧,其中120開的是維護費,這個金額是不能抵扣的對吧
你好,是的,全額抵扣的部分只有280塊。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。