同學你好 必須要交的
請問一下印花稅是怎么繳納的,開發票就要交印花稅嗎?進項發票要不要繳納印花稅
老師我想請問下,個體戶注銷時要求繳納所有開的票的印花稅,請問印花稅必須要交嗎
老師,請問本公司是銷售家裝建材的,有一筆45萬的銷售項目,我們公司需要交印花稅嗎,我想問一下,印花稅的要求
老師,請問個體戶注冊資金需要繳納印花稅嗎?注冊的時候不用 實繳的時候是否用繳納?
老師好,請問核定的個體戶需要繳納印花稅嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
專票普票一起交?
對的 一塊申報就行了
是按不含稅的金額嗎?
對的 按照不含稅額來的
老師 代開的和自開的都要一起交印花稅?
對的 要一起交的哦
老師像這樣沒有稅率的不含稅怎么計算呢
上面這個金額就是計稅基數
按這個金額乘以萬分之三計算印花稅呀?
嗯 這樣計算就可以的