你好這個可以不需要處理,你去改下也可以,不影響,四舍五入差異可以不處理
老師,我報增值稅的時候,開票系統的實際銷售額*0.13后計算的稅額和開票系統打印出來的統計的稅額有幾分的差異,這種我填寫納稅申報的時候銷售額一填寫后,稅額系統自動就按13%生成了,這樣我還需要安開票系統統計里面的實際稅額進行修改嗎?
老師 想咨詢下小規模增值稅申報時按開票系統上的不含稅銷售額填的 但是系統上的不含稅稅額和實際上的不一樣,系統上可能有開百分之三稅率的 當時申報時也直接按百分三減按百分之一申報了 現在做賬不平 怎么調整呢
老師你好,我是一個小規模勞務公司,開票系統打印出來銷售額495922.34,稅額14877.66,但是報稅的時候系統代入的稅額14877.67,這個稅額在申報系統里多了1分錢,現在要怎么操作呢!
您好老師我小規模公司開票系統里是按1個點開的,那增值稅季度申報的時候下面本期免稅就得填3個點的稅額對嗎,還是按實際銷售額填寫呀
老師,增值稅申報表附表(一)中系統帶出來的開具其他發票的銷售額和銷項稅額與實際開具的金額不一致,為什么會出現這種情況?這樣手動修改后會有風險嗎
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
我覺得有影響啊,比如,不含稅收入是1000,那我就做賬的時候稅額就是130元,但是開票系統匯總表打印出來銷售額也是1000,但稅額是130.21元。我現在的問題是:我在電子稅務局上填寫1000收入,系統會自動帶出稅額是130元,但是開票系統又是130.21。我可以不用管這個0.21,就按130申報是嗎?
可以這個是可以按系統帶出去申報,四舍五入差異通過賬上營業外支出,營業外收入調平,
必須調賬嗎?老師
一般稅局要求申報表就按自動出來的,你去改一下那個銷售額,把稅額調的和你的發票一致也是可以的。
不知道,開票的時候都是按13%開的,怎么會匯總打印出來就差幾分分
四舍五入差異 這個影響不大?