您好 請問您報稅系統數據不可以手工修改嗎
老師我們是小規模公司,我們9月份去稅務局代開專票,自己在家也開普票的,代開專票是開了好多張10萬的發票,現在季度申報增值稅的時候,附列資料的含稅銷售額,系統算出來的不含稅銷售額與實際的差2分錢怎么辦呢
老師 想咨詢下小規模增值稅申報時按開票系統上的不含稅銷售額填的 但是系統上的不含稅稅額和實際上的不一樣,系統上可能有開百分之三稅率的 當時申報時也直接按百分三減按百分之一申報了 現在做賬不平 怎么調整呢
請問 小規模納稅人申報上季度增值稅時 因為發票系統稅額是一張一張累計加的,但申報系統直接按照全收入的1%計算導致 申報表比發票系統多兩分錢,那現在附列資料自動生成的不含稅銷售額多了2分比對不過,我應該怎么修改才能通過呢?
老師,小規模納稅人,應納稅減征額是根據什么來的?我填增值稅申報表的時候,申報系統顯示我應該繳納增值稅194.35,但是開票系統顯示我的增值稅是194.33,相差2分錢,我現在該調整哪里?
老師,你好。有一家公司,沒建賬,但有收入,成本,那我給他報增值稅的時候,電子稅務局銷售額根據開發票系統的數據來,實際收入要大于系統的。我要按哪個申報?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現在繳納的話可以用現在的進項抵扣增值稅嗎
進項稅額10萬,按照行業的稅負率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計分錄嗎?如果做的話,會計分錄應該怎么做?
老師,增資擴股需要什么資料?
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,24年工會經費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,在電子稅務局可以手動填寫銷售額,但是增值稅是直接帶入數據,改不了,但是我的銷售額和開票系統一致的
?應該是有尾數差 多的一分錢做分錄就好了 計入營業外支出科目
老師,完整的分錄麻煩寫一下,謝謝
借:營業外支出 0.01 貸:應交稅費-應交增值稅 0.01
老師我是一個小規模,現在只有簡易計稅,這個貸方可以是應交稅費-簡易計稅0.01嗎
這個貸方可以是應交稅費-簡易計稅0.01
老師,這個營業外支出選擇二級明細科目哪個呢?
這個營業外支出選擇二級明細科目其他就好了
好的老師,非常感謝你!
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!