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老師你好,我是一個小規模勞務公司,開票系統打印出來銷售額495922.34,稅額14877.66,但是報稅的時候系統代入的稅額14877.67,這個稅額在申報系統里多了1分錢,現在要怎么操作呢!

2023-07-07 20:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-07 20:04

您好 請問您報稅系統數據不可以手工修改嗎

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快賬用戶2043 追問 2023-07-07 20:08

老師,在電子稅務局可以手動填寫銷售額,但是增值稅是直接帶入數據,改不了,但是我的銷售額和開票系統一致的

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齊紅老師 解答 2023-07-07 20:12

?應該是有尾數差 多的一分錢做分錄就好了 計入營業外支出科目

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快賬用戶2043 追問 2023-07-07 20:12

老師,完整的分錄麻煩寫一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-07-07 20:15

借:營業外支出 0.01 貸:應交稅費-應交增值稅 0.01

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快賬用戶2043 追問 2023-07-07 20:19

老師我是一個小規模,現在只有簡易計稅,這個貸方可以是應交稅費-簡易計稅0.01嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-07 20:20

這個貸方可以是應交稅費-簡易計稅0.01

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快賬用戶2043 追問 2023-07-07 20:27

老師,這個營業外支出選擇二級明細科目哪個呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-07 20:27

這個營業外支出選擇二級明細科目其他就好了

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快賬用戶2043 追問 2023-07-07 20:30

好的老師,非常感謝你!

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齊紅老師 解答 2023-07-07 20:30

不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!

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您好 請問您報稅系統數據不可以手工修改嗎
2023-07-07
您好,這個是不影響的,我們按照3%申報就行,最后是按照1%抵扣的
2023-07-15
你好 以申報表為準 。賬上的數據 與申報有差異 。 賬上調整到營業外收支即可。
2020-10-12
你好,你按稅盤上的資料導出來的金額填
2023-04-06
按系統的金額申報?差額做分錄調整
2022-05-24
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