你好 經(jīng)營(yíng)部是個(gè)體戶的話。 那么你季度不超過(guò)45萬(wàn)是免增值稅的 。 而你個(gè)稅的話 是根據(jù)定額繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的
老師,想問(wèn)下現(xiàn)在公司新成立一個(gè)經(jīng)營(yíng)部,我想知道這個(gè)經(jīng)營(yíng)部怎么操作,每個(gè)季度收入額多少不用繳納增值稅,超了額度又需要繳納什么稅
老師您好,印花稅繳納方面,如果不知道具體金額,賬面暫估一個(gè)數(shù)的話,是否需要繳納印花稅。第二個(gè)問(wèn)題,如果暫估需要繳納,第三季度多暫估或者少暫估了,第四季度是不是可以補(bǔ)或抵減金額去交印花稅。第三個(gè)問(wèn)題,如果某個(gè)公司只有在第三季度有合作,我多暫估,多繳納了,沒(méi)辦法在第四季度抵減,該怎么操作。
老師我是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,差額開(kāi)票,能不能教我一下申報(bào)表怎么填寫(xiě),我這個(gè)季度派遣的有開(kāi)票的,也有一家沒(méi)開(kāi)票的,但是都做了收入和成本,我的科目余額表上,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是509449.27 主營(yíng)成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問(wèn)下,作為小規(guī)模納稅人差額5%開(kāi)票,我這個(gè)季度算差額了嘛?用不用交增值稅呢?
老師,我在做匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn),去年一季度的增值稅沒(méi)有按3%減按1%記賬,造成那2%部分沒(méi)有記入營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在我把那部分做了納稅調(diào)增,但是賬務(wù)已經(jīng)跨年了,我不知道怎么處理了,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么來(lái)補(bǔ)呀
老師,我是一家餐飲的個(gè)體戶,做的是定期定額,然后第二季度票開(kāi)超了30萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)局讓我終止定期定額,還讓我補(bǔ)繳納經(jīng)營(yíng)所得,補(bǔ)繳1140多,我想問(wèn)下這個(gè)補(bǔ)繳的金額是怎么算出來(lái)的呢?第一季度開(kāi)294000,第2季度開(kāi)了464672.92
怎樣調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債率底
匯算清繳時(shí)能用今年的費(fèi)用票嗎,比如辦公用品,車票,餐費(fèi)
老師符合條件的居民企業(yè)之間的股息,紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠完明細(xì)表,這個(gè)表格從哪里取數(shù)呢,我做的稅審是母子公司
公司是賣空調(diào)的,可以賣空調(diào)給法人嗎,給法人開(kāi)票
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位給兼職人員發(fā)放了勞務(wù)報(bào)酬,我一定要給他們申報(bào)個(gè)稅嗎,因?yàn)樗麄冊(cè)诤芏嗟胤郊媛毜那闆r下,是不是需要他們自行申報(bào)就行。我們不申報(bào)關(guān)系也不大。
24年有兩筆付法院的保全費(fèi)4000,訴訟費(fèi)5000,當(dāng)時(shí)分錄借費(fèi)用,貸銀存,25年都未取的發(fā)票,其中25年退保全費(fèi)3000,該項(xiàng)業(yè)務(wù)怎么做分錄
老師,我們租賃的固定資產(chǎn)賬務(wù)如何處理?
老師問(wèn)一下一般納稅人商貿(mào)型企業(yè),買了一輛二手車,但是賬上沒(méi)有固定資產(chǎn),這種情況我賬上怎么做是否交稅
老師,公司與公司之間的借款,可以走基本戶嗎
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不是個(gè)人付款。 分錄寫(xiě)借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款嗎? 如果寫(xiě)借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款是什么意思是公司付款?