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老師好、小規模納稅人增值稅納稅申報表中的本期應納稅額減征額怎么計算的呀?比如這個季度開了20W的專票、和1萬的普票,該如何計算呢?

2021-07-15 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-15 10:22

同學,你好,你應該開的是1%稅率的,所以減征額應該是2%計算的稅額,由于專票加普票不夠45萬你是免稅的,專票是必須交稅,所以專票要交稅,按一個點交,不含稅的專票銷售收入寫到第一行和第二行,減征了2%的稅額寫到減征額那兒。一萬的普通發票不含稅金額寫到十行就可以了。

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同學,你好,你應該開的是1%稅率的,所以減征額應該是2%計算的稅額,由于專票加普票不夠45萬你是免稅的,專票是必須交稅,所以專票要交稅,按一個點交,不含稅的專票銷售收入寫到第一行和第二行,減征了2%的稅額寫到減征額那兒。一萬的普通發票不含稅金額寫到十行就可以了。
2021-07-15
您好那您開的1%的發票就不需要自己填寫,你輸入不含稅收入你看一下,稅額就是1%,減征的那里自動出數據
2021-10-12
都是在10欄填寫不含稅銷售額
2021-01-15
在減免稅明細表2-4列填開的1%稅率發票的不含稅金額*2%
2025-01-11
你好,第十欄的不含稅金額乘以3%。
2022-03-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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