同學(xué)你好,很高興為你解答,對方愈合表示需要進(jìn)行重復(fù)的,也就是資產(chǎn)類就變成負(fù)債了,它的性質(zhì)發(fā)生了相反的變化
其他應(yīng)收期末余額在貸方記什么科目,其他應(yīng)付期末余額在借方記什么科目
其他應(yīng)收款科目期末余額在借方負(fù)數(shù) 其他應(yīng)付款科目期末余額在貸方負(fù)數(shù),請問在財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表中如何填寫呢?
資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款如何填列,其他應(yīng)付款期末=其他應(yīng)付貸方余額+其他應(yīng)收貸方余額,如果其他應(yīng)收只有借方余額,那是不是說資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款期末數(shù)就=科目余額表的其他應(yīng)付款余額
資產(chǎn)類科目期末余額在貸方表示什么 比如說其他應(yīng)收款期末余額在貸方?
科目余額表里其他應(yīng)收款期末余額貸方表示啥意思
老師你好,剛開始供應(yīng)商不開發(fā)票,現(xiàn)金交易,我就做了借 原材料 貸庫存現(xiàn)金 ,現(xiàn)買的多讓他們累計(jì)開發(fā)票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務(wù)派遣發(fā)工資是不是自己公司就不用計(jì)提工資?
老師,我想問一下,一個總公司帶著兩個分公司,這三個公司都是獨(dú)立建賬做賬,在稅務(wù)上做了企業(yè)所得稅匯總申報,就地繳納的備案,然后這三個公司的稅務(wù)網(wǎng)上都有各自的財務(wù)報表,那我想問一下,各自的財務(wù)報表填寫是用各自公司的數(shù)據(jù)嗎?還是用三個公司的匯總數(shù)據(jù)?
老師,請問下資產(chǎn)負(fù)債表存貨項(xiàng)目和未分配利潤同時減了,那利潤表是減哪個項(xiàng)目呢?
老師公司原來是代賬做的,4月現(xiàn)剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業(yè)務(wù)收入,這個程序的分錄怎么做?我有點(diǎn)表達(dá)不清楚,不知道該怎么描述
外貿(mào)公司首次退稅函調(diào),請問是調(diào)查哪些內(nèi)容?需要供應(yīng)商準(zhǔn)備什么資料?
這個2024年的當(dāng)年境內(nèi)所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計(jì)提,但本季度彌補(bǔ)上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應(yīng)該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調(diào)整1萬元,補(bǔ)稅,這么理解對嗎?
不是很明白這個解釋 愈合?
同學(xué)你好,很高興為你解答,負(fù)數(shù)余額表示需要進(jìn)行重分類的,也就是資產(chǎn)類就變成負(fù)債了,它的性質(zhì)發(fā)生了相反的變化