您好,是這樣的哦,所以一般還是建議選擇查賬征收哦
老師好,我這里是個(gè)體戶,按小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報(bào)今年第四季度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報(bào)第三季度的呢個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會(huì)有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個(gè)人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開支扣除,還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師,個(gè)體戶做核定征收,稅務(wù)局一般會(huì)根據(jù)行業(yè),經(jīng)營內(nèi)容等等去核定經(jīng)營銷售額,一般這個(gè)金額會(huì)不會(huì)超過月15萬,季度45萬呢,這個(gè)范圍?因?yàn)槿绻暾埡硕ㄏ聛?,直接就超過了這個(gè)范圍,即使我拿給季度沒開票,或者才開20萬發(fā)票,也得按核定的銷售額去計(jì)算增值稅和經(jīng)營者所得就不公平
老師,我家的經(jīng)營情況如下 104門市,105門市,106門市租的3個(gè)門市,老板把這3個(gè)門市打通開了一家超市,牌匾做了一個(gè),營業(yè)執(zhí)照注冊了3個(gè)地址顯示分別為長春凱旋104門市,105門市,106門市,稅務(wù)登記3個(gè)營業(yè)執(zhí)照也都稅務(wù)登記了 問題1.老板就以上情況,注冊這三個(gè)個(gè)體營業(yè)執(zhí)照,在稅收上會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)? 問題2.專管員個(gè)稅給核定的是9900,那我是不是可以理解為我季度銷售收入不超過45萬不需要交增值稅,季度開票超過29700,我就需要全額交個(gè)稅呢? 問題3.實(shí)際經(jīng)營中我們是個(gè)體開的超市,并不怎么開發(fā)票,也就是說我們沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),也沒有費(fèi)用發(fā)票,比如我季度銷售46萬,我這3個(gè)個(gè)體稅務(wù)申報(bào)我應(yīng)該怎么申報(bào),交稅需要交多少, 麻煩老師詳細(xì)指導(dǎo),謝謝老師
老師:您好!名下有兩處經(jīng)營所得,分別是核定征收和查賬征收的個(gè)體,所以要申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得C表,核定征收的個(gè)體是去年9月份注冊的,10月份(第四季度)申請了核定,按道理是不需要填寫個(gè)人經(jīng)營所得B表。但由于是9月份注冊,系統(tǒng)自動(dòng)10月份申報(bào)了經(jīng)營所得A表,所以現(xiàn)在要填寫經(jīng)營所得C表系統(tǒng)就會(huì)提示是查賬征收,無法申報(bào)經(jīng)營所得C表。咨詢過稅務(wù)機(jī)關(guān)后,稅務(wù)要求到線下柜臺(tái)申報(bào)經(jīng)營所得B表,才可以申報(bào)經(jīng)營所得C表,請問老師,我這家個(gè)體是核定征收的,開票金額沒有超核定金額,那這份經(jīng)營所得的B表該如何填寫相關(guān)收入,成本,等數(shù)據(jù)?
老師:您好!名下有兩處經(jīng)營所得,分別是核定征收和查賬征收的個(gè)體,所以要申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得C表,核定征收的個(gè)體是去年9月份注冊的,10月份(第四季度)申請了核定,按道理是不需要填寫個(gè)人經(jīng)營所得B表。但由于是9月份注冊,系統(tǒng)自動(dòng)10月份申報(bào)了經(jīng)營所得A表,所以現(xiàn)在要填寫經(jīng)營所得C表系統(tǒng)就會(huì)提示是查賬征收,無法申報(bào)經(jīng)營所得C表。咨詢過稅務(wù)機(jī)關(guān)后,稅務(wù)要求到線下柜臺(tái)申報(bào)經(jīng)營所得B表,才可以申報(bào)經(jīng)營所得C表,請問老師,我這家個(gè)體是核定征收的,開票金額沒有超核定金額,那這份經(jīng)營所得的B表該如何填寫相關(guān)收入,成本,等數(shù)據(jù)?
老師,那你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說不能扣除工資了
老師那啥是差額征收,啥是簡易計(jì)稅不是說選擇簡易計(jì)稅就可以差額開票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡易計(jì)稅不是說選擇簡易計(jì)稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務(wù)公司差額納稅項(xiàng)目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項(xiàng)目經(jīng)理的工資算管理費(fèi)用還是成本
企業(yè)所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業(yè)所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務(wù)公司如果和甲方簽的合同是9個(gè)點(diǎn)的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個(gè)點(diǎn)嗎?不是說簡易計(jì)稅差額征收是5個(gè)點(diǎn)嗎
公司有三個(gè)分公司,今天客戶轉(zhuǎn)錢到其中一個(gè)對公賬戶,但轉(zhuǎn)的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業(yè)務(wù)收入,能從錯(cuò)誤的公司賬戶轉(zhuǎn)到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會(huì)計(jì)師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時(shí),簡易計(jì)稅銷售額按差額前全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時(shí)候收入是按發(fā)票不含稅1054確認(rèn)收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個(gè)月多開了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)的時(shí)候已經(jīng)跨月了,是不是開的那個(gè)月照常結(jié)轉(zhuǎn)成本跟商品,下個(gè)月紅沖。再?zèng)_減收入跟成本啊
但是,我去國稅問,服務(wù)人員又說個(gè)體戶現(xiàn)在都是要實(shí)行核定征收的,說我沒有去定稅。但是既然是個(gè)體戶,一般也是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營也不大,核定的銷售額不會(huì)直接就超過月15季45吧?
不會(huì)的哦,稅務(wù)局會(huì)根據(jù)同等行業(yè)來核定的哦