你好對的,是這么做的。
老師小規模納稅人第一次申報稅是0申報,增值稅和附加費是不是都不用報呢?只0申報個稅和0申報工會經費嗎?
老師你好:我有一個小規模納稅人的公司,也沒用,申報個稅是不是0申報?
股份制小規模公司沒有稅控盤沒有業務 個稅也是法人0申報前6個月都是0申報 現在第7個月了 個稅還可以0申報嗎
你好,請問下公司從2018年到現在一直都是0申報的,對公賬戶都有流水,沒有涉及稅,小規模納稅人,那我10月份申報是0申報還是按照實際對公賬戶申報還是0申報
老師你好,申報個稅時,新辦的公司小規模納稅人,沒有員工,也是公司第一次申報個稅,那法人申報個稅,在任職受雇從業類型選其他還是選什么
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。