你好,需要零申報(bào)填寫零保存提交。
申報(bào)完增值稅,沒有先繳稅,申報(bào)附加稅,怎么顯示已申報(bào),不要重復(fù)申報(bào)的提示,城建稅和教育稅申報(bào)不進(jìn)去怎么回事,第一次繳納增值稅,之前都是留底系統(tǒng)自動(dòng)直接0申報(bào)附加稅了
老師 小規(guī)模納稅人季度是免征增值稅 那附加稅的申報(bào)是不是 0申報(bào)?
小規(guī)模納稅人,個(gè)稅申報(bào)2個(gè)人,都是3000元以下。沒有參加工會(huì)什么的。季度申報(bào)增值稅。然后工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么申報(bào)?可以0申報(bào)嗎?老師
老師小規(guī)模納稅人第一次申報(bào)稅是0申報(bào),增值稅和附加費(fèi)是不是都不用報(bào)呢?只0申報(bào)個(gè)稅和0申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?
剛加入的小規(guī)模納稅人公司,去年9月成立,到今年3月公賬收入一直是0,只有支出,報(bào)稅也一直是0,都說超過6個(gè)月0申報(bào)會(huì)被稅務(wù)稽核,下次報(bào)稅是不是最好不要0申報(bào)了
看到的老師們好,我小叔子是一個(gè)公司的經(jīng)理,老板被抓了,現(xiàn)在發(fā)他郵箱一些發(fā)票讓他去說明情況,怎么說才能推脫自己的責(zé)任。發(fā)票是購買一些公司的辦公用品,當(dāng)然是假票,套出錢用來給客戶送禮。有這方面經(jīng)驗(yàn)的老師幫幫忙,謝謝老師。
計(jì)算這個(gè)消費(fèi)稅是不得扣減舊貨物的收購價(jià)格,就是正常銷售50臺(tái),以舊換新20臺(tái)。要加上
老師,問一下,企業(yè)從個(gè)人租賃的房屋用于辦公,企業(yè)需要繳納房產(chǎn)稅么
我公司買了一個(gè)探礦權(quán),探礦權(quán)地不在營業(yè)執(zhí)照注冊地。這個(gè)對(duì)后期取得采礦權(quán)有影響嗎?
公司問個(gè)人租的房子,產(chǎn)生的水電費(fèi),房東沒法開票給個(gè)人,只有收款收據(jù),公司可以入賬嗎,需要所得稅稅前扣除嗎
老師你好,轉(zhuǎn)賬的時(shí)候,用途可以寫培訓(xùn)費(fèi)加人名嗎,就是用途可以自己編寫嗎
老師,那像餐飲業(yè)購入的食材一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,就會(huì)出現(xiàn)成本倒掛,那是不是可以先都計(jì)入原材料,然后再根據(jù)當(dāng)月的收入按百分比轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,也不用附附件啊
老師,24年暫估成本費(fèi)用一直沒有發(fā)票沖回,匯算清繳調(diào)增,那賬怎么處理?
老師您好,我們是信息服務(wù)公司,是一般納稅人,幫企業(yè)招人那種,對(duì)外開具的是信息服務(wù)費(fèi)發(fā)票,有時(shí)候服務(wù)收入發(fā)票未當(dāng)月開具,賬上先做的預(yù)收賬款。但信息服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票基本當(dāng)月都能收回,收回后若做主營業(yè)務(wù)成本,就會(huì)導(dǎo)致成本大于收入,配比不對(duì),這種情況下的信息服務(wù)費(fèi)要入什么科目好啊?
老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對(duì)方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個(gè)稅錢,應(yīng)該給對(duì)方開多少發(fā)票
增值稅不用管嗎?
你好,都要管,都要申報(bào),按期申報(bào),正常申報(bào)。
但我進(jìn)去電子稅務(wù)局,我的待辦事項(xiàng)界面沒有任何待辦事項(xiàng),這是為什么呀?
你好 是不是季度申報(bào)的?
老師是不是只要報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和個(gè)稅
你好是的,只需要申報(bào)這兩個(gè)。
申報(bào)過的工會(huì)經(jīng)費(fèi)我想查看從哪里查看呢?
你好 歷史申報(bào)查詢里面。
好的,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。