借應交稅費增值稅加計扣除貸其他收益或者是營業外收入。
增值稅進項稅額加計抵減扣除的金額怎么做賬
進項稅額加計扣除的金額這個月發生了抵減未交的增值稅,要怎么做會計分錄
進項稅額加計扣除的金額這個月發生了抵減未交的增值稅,要怎么做會計分錄
進項稅額加計扣除的金額這個月發生了抵減未交的增值稅,要怎么做會計分錄
老師進項稅額加計扣除這樣做憑證對嗎 借:應交增值稅-加計稅額加計抵減額 貸:營業外收入-政府補助 結轉借:應交增值稅-未交增值稅 貸:應交增值稅-進項稅加計抵減額
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
你好,請問內賬,這筆分錄怎么寫?
老師,做休閑食品,面試食品銷售公司總賬會計要注意什么?
這個是每個月計提的,現在是實際發生了抵減未交增值稅,會計分錄怎么寫
借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。