你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,附加稅 營(yíng)業(yè)外支出—滯納金 貸:銀行存款?
老師您好,企業(yè)5五分補(bǔ)交了20年的增值稅,比如,1800,附加稅180,滯納金50,這個(gè)怎么做分錄
老師您好,我單位上月補(bǔ)交2020.6月的多抵扣增值稅及附加和滯納金,分錄怎么做
老師您好,我去年的憑證做錯(cuò)了重新調(diào)整了,然后利潤(rùn)增加了,調(diào)了22年的匯算清繳,補(bǔ)交了稅金跟滯納金,請(qǐng)問這筆補(bǔ)交的企業(yè)所得稅跟滯納金做到幾月份啊?分錄要怎么寫?
老師您好,兩年前的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了增值稅,城建稅教育附加等附加稅,和滯納金,讓問都如何做分錄?
老師你好,補(bǔ)繳2022年增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅還有滯納金,這一整套完整的分錄是什么?
物業(yè)購(gòu)買2000元草坪機(jī)會(huì)計(jì)分錄
公司是電器批發(fā)零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設(shè)置銷售量,完成任務(wù)就每臺(tái)返點(diǎn)給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項(xiàng)稅和刷卡手續(xù)費(fèi)后,用微信轉(zhuǎn)賬給他們(銷售款刷到對(duì)公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結(jié)算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對(duì)公賬戶。 請(qǐng)問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務(wù)處理請(qǐng)幫我寫一下。模式2賬務(wù)處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)的就是單純進(jìn)銷賣出,沒有這么復(fù)雜
您好老師我問下,營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
出口退稅首單未申報(bào),對(duì)于2024年的外匯收款有時(shí)間限制嗎
老師,合作社支出需要什么會(huì)議紀(jì)要,就是支出前需要哪些會(huì)議或者決議
請(qǐng)問老師,我單位由出納做工資表簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字,總經(jīng)理簽字,最后董事長(zhǎng)簽字,請(qǐng)問工資表財(cái)務(wù)經(jīng)理審核完后,應(yīng)該是出納還是財(cái)務(wù)經(jīng)理找總經(jīng)理和董事長(zhǎng)簽字?
老師,之前沒做過建筑行業(yè),在商貿(mào)公司做的內(nèi)賬,如果去建筑行業(yè)面試要怎么才能順利能過面試呢
員工有兩個(gè)公司在一個(gè)公司正常申報(bào)工資,另一個(gè)公司零報(bào)個(gè)稅可以嗎
老師,我公司管理人員因?yàn)楹⒆由蠈W(xué),在別的地方入的保險(xiǎn),3個(gè)月公司給他保險(xiǎn)費(fèi)3000元,這個(gè)怎么做憑證
23年繳納了300元車輛違章罰款,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,23年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)忘了做納稅調(diào)整,24年匯算清繳時(shí)咋樣填寫調(diào)整
補(bǔ)交的是去年的,不用以前年度損益嗎
你好,補(bǔ)交的是去年的,增值稅是負(fù)債科目,不需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目核算。 附加稅計(jì)提的時(shí)候,需要通過??以前年度損益調(diào)整? ?科目核算?
附加稅不計(jì)提可以嗎
你好,附加稅是需要計(jì)提的,如果不計(jì)提就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅借方一直有余額?
麻煩老師。從計(jì)提到補(bǔ)繳,你給我做一個(gè)完整的分錄,謝謝
你好,附加稅的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 —稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??, 貸:銀行存款