你好普通發票是不是,這個346500/1.01填寫主表第1行等于第3欄,這個減征額和減免表2=3=4列等于=346500/1.01*2%
#提問#2020年小規模第一季度增值稅按3%的稅率繳稅,1月3%的稅率開票不含稅銷售額是231672.56元,2月3%的稅率開票不含稅銷售額是82424.7元,3月3%的稅率開票不含稅銷售額14757.29元、1%的稅率開票金額135098.58元,交了11216.59元增值稅,請問退稅金額應是多少呢?如何計算?
小規模納稅人第一季度開了346500的金額的發票,按了3%稅率開,不含稅銷售額336407.77元,已繳納3%的稅款,若想更正按減征1%的稅款,應該如何更正?
老師,小規模上季度普票開成3%,按照3%稅率申報納稅了。現在更正申報按照1%交款退稅,做賬的時候是把多余2%稅率的金額轉入營業外收入還是直接按照1%的稅率做賬,開錯稅率的發票就不管它了
小規模納稅人開票問題 小規模納稅人稅率3%,減按1% 那開普票按3%開票嗎,這樣不含稅銷售額低 如果按1%開銷售額高一點 那個是正確的 理由 感謝
老師,請問下2023年新政策下小規模納稅人開具了3%的普票和免稅發票,季度已經超過30萬限額,申報期該如何申報納稅呢,我是按照3%的稅率繳納稅款,還是按照3%稅率繳納稅款呢
支付寶的天府通辦小程序如何修改電話號碼?
老師好。。我是購買方,,購買養生酒禮盒,,要對方開票,對方要收我3個點的票。。我是小規模。。我會吃虧嗎
老師 這個追索自始至終都不包括損失是嗎
老師請問下第10項和11項是怎么填寫
請問:現在25年,(小規模)公司①收到23年的購買車輛的票(未做賬)應該如何做賬呢,其涉及的折舊又該怎么處理呢?②收到24年機動車的商業保險票(未做賬)又該如何做賬呢?二者對稅務處理有什么影響呢?
你好,老師,我是把工資表導入財務軟件算個稅,請問下不是說超過5000要交稅的嗎,怎么這個9000多不需要呢,累計減除費用我沒設置啊為什么寫扣除20000呢
請問單位成本怎么計算?
你好老師,我是把工資直接導入財務軟件算個稅,請問下不是說超過5000就交稅的嗎,怎么這個9000多不扣呢
老師、主頁沒有得這兩個表可填怎么辦
老師,我們公司出售二手車,二手車交易市場開具的統一發票金額就是我們公司的收入嗎?
對,普通發票,那就跟之前填寫的第一行數據不同了是嗎
是的這個是填寫不含稅,你看下這個說明
那我在第二季度紅沖了這3%的普票又重開了1%的普票,應該怎么填寫申報,相當于我第一季度多繳納了2%的稅款
那這個之前就按1% 申報話,更正申報話,后續這個2季度申報是藍字1%%2B這對應紅字3% 扣除2張發票之后剩下去申報,
你先問下你稅局口徑 看是叫你們更正申報還是就是錯之前3% 去申報,這個各地不一樣,我看口徑是要求更正之前申報呢,那這樣后續開紅字再開藍字減掉之后差額去申報
所以就是第一季度先更正為1%,然后第二季度按重開藍字1%減紅沖3%的銷售額填寫?
是的,就是這個藍字和紅字相抵之后剩下開發票去申報,我看之前學員反饋是 這樣
第一季度銷售額變化的話會不會不允許更正申報?
那需要看你稅局那邊,我看別的學員反饋是稅局要求更正申報呢,
好的謝謝老師
好的我先回復別的學員了
那請問我更正申報之后第一季度多繳納的稅款是會自動退回嗎
不會。需要去申請填寫退抵稅申請表
那如果我想不退,下期交稅自動抵扣的話可以嗎,也是需要申請?
需要去稅局申請才可以。
那第一季度也是要先更正才能去申請抵減對嗎
你問你稅局么,你稅局咋說,之前學員反饋是這樣,先走更正之后再去申請抵減,