您好,根據您的描述,退稅金額是14757.29*(3%-1%)
#提問#2020年小規模第一季度增值稅按3%的稅率繳稅,1月3%的稅率開票不含稅銷售額是231672.56元,2月3%的稅率開票不含稅銷售額是82424.7元,3月3%的稅率開票不含稅銷售額14757.29元、1%的稅率開票金額135098.58元,交了11216.59元增值稅,請問退稅金額應是多少呢?如何計算?
小規模納稅人第一季度開了346500的金額的發票,按了3%稅率開,不含稅銷售額336407.77元,已繳納3%的稅款,若想更正按減征1%的稅款,應該如何更正?
第1行“(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應當>第2行“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額第1.行“(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應當>第2.行“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”+第3.行“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額
小規模月銷售額不超10萬 1-3月份開票含稅金額15200元,增值稅主表免稅銷售額寫多少
小規模納稅人第一季度普票開了3%和1%的稅率,申報增值稅時不含稅銷售額是按發票上的未稅銷售額合計填寫還是用季度總含稅銷售額/(1+1%)倒算?
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
請問老師,甲乙公司是關聯公司,甲公司租用乙公司一個門面,甲公司做營業成本,在填寫關聯報表時,填在了關聯成本一欄,那關聯收入那欄該如何填寫?
老師你好,個體戶生產經營所得報個稅時,成本需要算計提增值稅不?生產經營所得個人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來呀
小規模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調增了,彌補虧損后沒有繳稅,請問針對此賬上需要調嗎?怎么調?
您好,根據您的描述,退稅金額是442.71-(14757.29加442.71)*1%/(1加1%)
后面這個根據您的描述,退稅金額是442.71-(14757.29加442.71)*1%/(1加1%)有點不明白?
是從3月才算按1%稅率算的嘛?不是2月?稅局說有3000多的稅可退的呢
您好,1%增值稅的政策是從3月開始。所以您3月以后的增值稅可以享受1%。以前的還是3%