你好,是的,是這樣的?
老師,小微企業中的高新技術企業的企業所得稅,利潤100萬以內的,應納稅所得額減按25%,按15稅率來計算?
我們企業是高新技術企業,在利潤表中所得稅費用的時候是按照15%計提嗎?
老師,我公司是小規模高新技術企業,利潤是16140.84,企業所得稅是按照0.025計算還是15%。利潤表中有一個加計扣除52500
老師,我是高新技術企業,所得稅率是15%,在計提所得稅時候要按照25%計提還是15%?實際繳納分錄怎么做?次年退稅分錄怎么做?
老師好,按照現在的政策 企業利潤300萬以下 所得稅5%、要是這企業還是高新技術企業 高新企業所得稅稅是15%,這么看到高新好像也沒多大用處哈
業務宣傳費范圍是哪些
老師好,請問房產土地稅除了享受小微企業減半征收,還有什么政策可以減免
老師,銀行電子承100萬,找一家公司貼息,但是他開不了票,所以只能把貼息的部分私人轉給他,那這樣子的話怎么做賬呢?合法合規,貼息是5000塊錢。
老師您好,請問合伙企業財務報告里有現金流量表嗎?
老師好,上年底成本多算了,直接匯算清繳報還是需要更改四季度企稅報表?更改報表的話,步驟是什么,需要提交說明什么的嗎?麻煩不麻煩?如果需要補稅,會影響公司納稅等級嗎?
老師好,請問一下,匯算清繳里調整的項目,就是最后利潤總額變了,我需要做分錄嘛?怎么做分錄呀?
老師,印花稅一定都是雙方都交嗎
老師,給小規模開了專票,這個沒事吧,它們不能抵扣,但是可以做成本票啊
其他權益工具投資的會計處理中,沒有可能是債券的可能,持有期間都是應收股利,一定沒有應收利息的可能?
你好,請問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發票開其他的酒可以嗎?